Отчет о деятельности Главы Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году icon

Отчет о деятельности Главы Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году


Смотрите также:
Решение: Принять к сведению информацию Сергиенко О. С....
Отчет главы района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации района в 2010...
Отчёт о деятельности Главы администрации Еловского муниципального района за 2005-2008...
Отчет главы администрации Санчурского района о деятельности администрации Санчурского района в...
Протокол №2 заседания комиссии по противодействию коррупции в Агаповском муниципальном районе...
Отчет главы администрации Куженерского муниципального района Фоминых Сергея Валентиновича о...
Отчет Главы администрации Ольховатского муниципального района Резника И. И...
Отчет Главы района о деятельности администрации района в 2011 году принять к сведению...
Итоги выполнения «Программы социально -экономического развития Агаповского района на 2006-2010...
28 февраля 2012 года состоялось 26 заседание сессии Совета народных депутатов Воробьевского...
Отчет главы муниципального района «Красночикойский район» за 2009 год...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
Отчет о деятельности Главы

Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году

Важным индикатором эффективности органов местного самоуправления была и остается реальная помощь людям. С приходом мирового финансового кризиса население столкнулось с массой проблем – нарушение трудовых прав, увольняемых сотрудников работодателями, задержки заработной платы и т.д. Люди должны были видеть в лице муниципальной власти - защитника своих интересов. По полному кругу наиболее актуальных для населения проблем нам предстояло осуществлять меры, направленные на защиту законных прав и интересов граждан. Муниципальная власть должна была подтвердить и закрепить свою роль как общенародной власти, которая в условиях кризиса борется не за интересы каких-то частных групп, а отстаивает интересы населения в целом, реализует социально-экономические проекты, направленные во благо самых широких слоев населения.

Проанализировав деятельность органов местного самоуправления за 2008 год, мы поставили перед собой следующие задачи на 2009 год:

- обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета, исполнение обязательств перед гражданами по своевременной выплате заработной платы работникам бюджетной сферы; оплата первоочередных расходов;

- содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест, контроль над исполнением ОЦП и выполнение показателей районной программы по стабилизации ситуации на рынке труда;

- поддержка реального сектора экономики путем создания благоприятных условий для инвестиций, поддержке агропромышленного и строительного комплексов, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- реализация национального проекта « Развития АПК»;

- обеспечение гарантий социальной защиты граждан, последовательная политика адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев населения;

- реализация национального проекта «Здоровье», решение кадрового вопроса в системе здравоохранения;

- повышение качества и доступности услуг в сфере образования, культуры и спорта.

Отчетный 2009 год был наиболее сложным по сравнению с предыдущими годами. В то же время он не был провальным.

Ощутимо для консолидированного бюджета района произошло снижение собираемости налоговых доходов от организаций и предприятий. Ситуация эта объяснима. Кризисные явления экономики, конечно же, сказались на хозяйственной деятельности наших налогоплательщиков. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила в 2009 году 14,26% и по прогнозу на 2010 год порядка 13,33%.

Бюджетная система Агаповского муниципального района включает в себя 11 бюджетов, в том числе:

  • районный бюджет

  • 10 бюджетов сельских поселений.

Исполнение консолидированного бюджета Агаповского муниципального района состоит из поступления налоговых, неналоговых доходов, финансовой помощи из бюджета субъекта, финансовой помощи бюджетам Сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки и прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района.

Основным направлением бюджетной политики в области доходов - наиболее полное и эффективное использование налогового потенциала района в рамках полномочий органов власти, определенных законодательством.

Главное направление - это совершенствование налогового и бюджетного законодательства. Проделанная в 2007 работа по реализации Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», по принятию на местном уровне нормативных правовых актов об установлении и введению местных налогов (для установления экономически обоснованных налоговых ставок).

Важным источником мобилизации собственных доходов местного бюджета является - налог на имущество физических лиц и земельный налог, для этого был проведен ряд мероприятий ( выявление собственников земельных участков, собственников другого недвижимого имущества в Сельских поселениях, привлечение их к налогообложению).

В целях увеличения поступлений от налога на имущество физических лиц были установлены единые коэффициенты пересчета восстановительной стоимости имущества, это позволило привести налогооблагаемую базу с фактической стоимостью объектов недвижимости.

В целях увеличения поступлений земельного налога (который с 2006 года рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков):

в ряде поселений данная работа проводится в полном объеме (уточнения сведений о пользователях и кадастровая оценка участков), но существенной проблемой в этом вопросе является отсутствие реестра недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в пользовании граждан.

Важным направлением по привлечению дополнительных неналоговых доходов в местный бюджет, доходы от использования муниципального имущества (сдача в аренду имущества и доходы в виде арендной платы) В 2007 году на территории Агаповского муниципального района принят нормативный акт, регулирующий порядок предоставления в аренду земель. В соответствии с нормативным актом определены так же базовые размеры арендной платы, которые будут пересматриваться с учетом индекса инфляции независимо от переоценки стоимости земли.

Важным элементом налоговой политики в 2009 году явилось предоставление налоговых льгот (в частности в трех Сельских поселениях, учреждениям, которые финансируются из бюджета субъекта, были предоставлены льготы по уплате земельного налога).

В 2009 году продолжена работа по:

инвентаризации налогоплательщиков для своевременной и полной уплаты ими текущих налоговых платежей и сборов, разъяснения налогового законодательства и погашения имеющейся задолженности.

Снижение кредиторской задолженности организаций по платежам в местный бюджет путем осуществления мер по ее реструктуризации.

За 2009 год поступления по собственным доходам в консолидированный бюджет Агаповского муниципального района составили 143 893,00 тысячи рублей, что составляет 91% исполнения от уточненного плана. В том числе по поступлению налоговых платежей в сумме 109 132,00 тысяч рублей или 93 % от уточненного плана и неналоговых платежей в сумме 34 761,00 тысяч рублей или 85 % от уточненного плана.

Доля поступления налоговых, неналоговых, межбюджетных трансфертов из областного бюджета и прочих безвозмездных поступлений приведена на рисунке 1.




Основным бюджетообразующим налогом района является - налог на доходы физических лиц ( поступило на 01.01.2010 года 80 893,00 тысячи рублей), который в отношении к уточненному плану составляет 100%, наибольший удельный вес в общей сумме поступлений занимают поступления от структурных подразделений, которые работают на территории района ( ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «Южноуральский –Никилевый комбинат », «Гумбейский щебеночный завод», Агаповское ПРСД.

В группе налогов на совокупный доход поступления на 01.01.2010 года составляют 6 850,00 тысячи рублей или 97 % от уточненного плана.

Поступления налогов на имущество в 2009 году составили 100% от уточненного плана. Если рассматривать в разрезе подгрупп, то налога на имущество физических лиц на 01.01.2010 года поступило 3 594,00 тысяч рублей или 109% от уточненного плана, рост поступлений обусловлен проводимой работой на уровне Сельских поселений по уплате налога и погашение задолженности прошлых лет.

Земельного налога по состоянию на 01.01.2010 года поступило 7 180,00 тысяч рублей или 85,2% от уточненного плана, недопоступление налога обусловлено сроками уплаты налога, а так же наличием на территории 7 предприятий сельхозпроизводителей-банкротов.

Поступление государственной пошлины за 12 месяцев 2009 года составило 1 727,00 тысяч рублей или 100% от уточненного плана.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, по состоянию на 01.01.2010 года поступили в сумме 14 649,00 тысячи рублей или 94 % от уточненного плана, на уменьшение арендных платежей повлияло пересмотр групповой принадлежности земель по ООО "Комбинат Южуралникель".

Платежей от использования муниципального имущества на 01.01.2010 года поступило в сумме 6 185,00 тысяч рублей или 68% от уточненного плана, не было перечислений по разовым поступлениям (в части задолженности) платежей от предприятия ООО «Челябинсказком», за аренду муниципального имущества.

Платы за негативное воздействие на окружающую природную среду за 12 месяцев поступило в сумме 4 258,00 тысяч рублей или 100% плановых назначений.

Прочих доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат поступило в бюджет в сумме 672,00 тысяч рублей или 100% плановых назначений (возврат дебиторской задолженности бюджетными учреждениями).

Доходов от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2010 года поступило в сумме 3 957,00 тысяч рублей или 100% плановых назначений.

Доходов от продажи земельных участков на которых государственная собственность на землю не разграничена поступило за 12 месяцев 3 986,00 тысячи рублей или 100% от плановых назначений. (После проведения конкурсных торгов в районе, ведется продажа земельных участков в Сельских поселениях под жилищное строительство).

Поступления в бюджет штрафных санкций составило 2868,00 тысяч рублей или 89 % плановых назначений.

Поступление в консолидированный бюджет собственных доходов в течение года происходило неравномерно, в основном это связанно со сроками уплаты налогов по действующему законодательству, максимум поступлений приходится на период с июня по ноябрь.

Финансовая помощь из областного бюджета поступила в сумме 443 357,00 тысячи рублей или 95% от уточненного плана.

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям за 12 месяцев составили 5 209,00 тысяч рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

За 12 месяцев 2009 года Управлением финансов был произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет в областной бюджет в сумме 2 075,00 тысяч рублей (по Распоряжениям Губернатора области были возвращены Главным администраторам денежных средства).

Сумма средств переданных нижестоящим бюджетам в виде финансовой помощи составила 36 981,00 тысячи рублей или 99 % плановых назначений.

^ Расходы консолидированного бюджета Агаповского муниципального района за 2009 год составили 640 550 438,56 рублей или 95,4% к утвержденным бюджетным назначениям 2009 года в сумме 671 596 196,67 рублей. В 2008 году расходная часть бюджета составляла 754 580 100,30 рублей или 94,4 % к плановым показателям. По сравнению с прошлым годом расходы бюджета 2009 года снизились на 15%.




При рассмотрении структуры расходов консолидированного бюджета Агаповского муниципального района 2009 года можно видеть, что около 74% бюджетных расходов относятся к социально ориентированным. Это образование, культура, здравоохранение и спорт, расходы в сфере социальной политики.




В первоочередном порядке бюджетные средства были направлены на выплату заработной платы. Это 44,3% расходов бюджета района или 297 612 443,52 рублей. Всего за 2009 год расходы на оплату труда по отношению 2008 году выросли на 10,8%.



Рассмотрим более подробно исполнение бюджетных назначений по разделам бюджетной классификации.

Раздел 01«Общегосударственные вопросы»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 80 277 197,41 рублей или 98,2% к плановым показателям 2009 года в сумме 81 786 730,96 рублей, отклонение – 1 509 533,55 рублей.

Отклонение по районному бюджету - 863 514,00 рублей.

Не поступили средства из областного бюджета:

Субсидия местным бюджетам на организацию работы финансовых органов муниципальных образований в сумме 128 540,00 рублей.

Не освоены средства областного бюджета:

Субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 699 634,00 рублей. Денежные средства поступили 31.12.2009 года.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 38 340,00 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -30 640,00 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 4700,00 рублей счета на оплату услуг предоставлены поставщиками после 28.12.2009 года.

Отклонение по сельским поселениям -561 676,08 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -318 046,97 рублей, КОСГУ 290 «Прочие расходы» -2 000,08 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 241 629,03 рублей. Причиной не исполнения в полном объеме бюджетных ассигнований являются снижение поступления доходов в бюджеты сельских поселений.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 1 147 800,00 рублей или 100% к плановым показателям 2009 года

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 9 224 650,16 рублей или 99,9% к плановым показателям 2009 года.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 8 017 635,51 рублей или 99,6% к плановым показателям 2009 года в сумме 8 052 747,51 рублей, отклонение – 35 112 рублей.

Не поступили средства из областного бюджета:

1) Субсидия местным бюджетам на организацию работы органов управления сельского хозяйства муниципального образования в сумме 33 390,00 рублей.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 1 722,00 рублей, счет на оплату коммунальных услуг за декабрь предоставлен в январе 2010 года.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 70 868 900,57 рублей или 95,5% к плановым показателям 2009 года в сумме 74 202 088,07 рублей, отклонение–3 333187,50 рублей.

Отклонение по районному бюджету -1 784 336,17 рублей.

Не поступили средства из областного бюджета:

Субсидия на областную целевую программу капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы в сумме 1 587 393,00 рублей.

Не исполнены бюджетные ассигнования из местного бюджета, выделенные на газификацию в сумме 196 943,17 рублей, по причине отсутствия бюджетных средств.

Отклонения по сельским поселения – 1 548 851,33 рублей.

  1. По БК 0502 3510500 500 225 остаток составляет 639 519,35 рублей объясняется отсутствием бюджетных средств.

  2. По БК 0503 6000100 500 225 (уличное освещение) остаток составляет 4 101,29 рублей из-за позднего предоставления счетов поставщиком.

  3. По БК 0503 6000500 500 226 (работа отрядов главы по благоустройству территорий) остаток составляет 143,37 рубля - излишне перечисленная сумма Центром занятости населения Янгельскому сельскому поселению.

  4. По БК 0503 6000400 500 241 (организация и содержание мест захоронения) остаток составляет 12 480,00 рублей из-за отсутствия бюджетных средств.

  5. По БК 0503 6000500 500 241 (благоустройство поселений) остаток составляет 347 351,86 рублей также объясняется отсутствием бюджетных средств.

  6. По БК 0503 6000500 500 242 (благоустройство поселений) остаток составляет 446 826,46 рублей – из-за отсутствия бюджетных средств.

  7. По БК 0505 1020102 003 226 остаток составляет 98 429,00 рублей – из-за отсутствия бюджетных средств.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 266 133 654,36 рублей или 98,4% к плановым показателям 2009 года в сумме 270 446 086,22 рублей, отклонение - 4 312 431,86 рублей.

Не поступили средства из областного бюджета:

1) Субсидия на выплаты библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет в сумме 6 900,00 рублей;

2) Субсидия местным бюджетам на финансирование расходов на оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение в сумме 1 407 160,00 рублей;

3) Субсидия местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере образования в сумме 72 600,00 рублей

Не освоены областные средства:

1) ОЦП «Развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы в сумме 346 766,96 рублей, в том числе, субсидия на выплату ежемесячной надбавки к зарплате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста в МДОУ, ОУ в сумме 346 766,96 рублей. Причины: а) Данные выплаты начисляются на 1 ставку, а нагрузка большинства сотрудников 1,25 и 1,5 ставки, субсидия на увеличение детей количества детей в группах социальной помощи в сумме 7 612,04 рублей, б) закрытие одного учреждения на 11 месяцев 2009 года на ремонт, в) наличие листов нетрудоспособности;

2) ОЦП реализация национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы в сумме 222 633,88 рублей, в том числе субсидия на ежемесячную надбавку к заработной плате молодым специалистам в сумме 144 833,88 рублей, Сокращение численности молодых специалистов, увольнение в течение года, отпуск по уходу за ребенком, листы нетрудоспособности. Субсидия на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам МОУ в сумме 77 800,00 рублей. Денежные средства из областного бюджета поступили 29.12.2009 года.

3) Субвенция на обеспечение государственных гарантий граждан в сфере образования в сумме 766 137,47 рублей. В том числе ФОТ в сумме 758 805,91 рублей. Наличие листов нетрудоспособности и возмещение ФСС по листам нетрудоспособности 27.12.2009 года. КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 300,00 рублей, КОСГУ 221 «Услуги связи» -7 031,56 рублей, в декабре предъявлен счет поставщиком на оплату по договору только на предоплату в размере 30%.

4) Субсидия на выплаты библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет в сумме 89 376,18 рублей. При расчете данной субсидии берется средний 13 разряд оплаты по ЕТС и надбавка за библиотечный стаж 30%, по Агаповскому району средний 10 разряд оплаты по ЕТС, кроме того, только 7 человек имеют надбавку за библиотечный стаж 30%;

5) Субсидия на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 95 886,83 рублей. Не 100% посещаемость учащихся в школах;

6) Субвенция на организацию обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях в сумме 644 545,45 рублей, так как перечисление на счета получателей производится согласно фактическому начислению;

Не освоены федеральные средства:

1) Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 56 780,74 рублей, наличие больничных листов.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 603 644,35 рублей. В том числе по КОСГУ 210 «Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда» -25 388,46 рублей. Возмещение ФСС по листам нетрудоспособности в последних числах декабря 2009 года. КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -545 564,51 рублей, оплата с поставщиками и подрядчиками произведена за фактически выполненные работы. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» -32 691,94 рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой

информации»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 30 665 470,73 рублей или 91% к плановым показателям 2009 года в сумме 33 693 253,89 рублей, отклонение – 3 027 783,16 рублей.

Отклонение по районному бюджету -320 849,99 рублей.

Не поступили средства из областного бюджета:

1) Субсидия на выплаты библиотечным работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет в сумме 79 832,01 рублей;

2) Субсидия местным бюджетам на финансирование расходов на оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение в сумме рублей 111 840,00 рублей;

3) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек города Москвы и Санкт - Петербурга в сумме 115 900,00 рублей.

Не исполнены средства районного бюджета в сумме 13 277,98 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» - 12 920,53 рублей, КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов» - 357,45 рублей.

Не исполнены бюджетные ассигнования по бюджетам сельских поселений в сумме 2 706 933,17 рублей. В том числе по КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -2 646 460,95 рублей, средства из районного бюджета поступили в конце декабря 2009 года, КОСГУ 290 «Прочие расходы» -302,72 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 60 123,90 рублей, снижение поступления доходов в бюджеты сельских поселений.

^ Раздел 09 «Здравоохранение и спорт»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 61 367 301,64 рублей или 97,2% к плановым показателям 2009 года в сумме 63 118 295,90 рублей, отклонение – 1 750 994,26 рублей.

Не поступили средства из областного бюджета:

1) Субсидия местным бюджетам на финансирование расходов на оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на уличное освещение в сумме рублей 270 000,00 рублей;

Не освоены областные средства:

1) Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» в сумме 1 179 216,84 рублей, неукомплектованность штатами, выплата пособий по листам нетрудоспособности, очередные отпуска;

Не освоены средства местного бюджета в сумме 301 777,42 рублей. В том числе по КОСГУ 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» в сумме 8 081,24 рублей. Возмещение ФСС по листам нетрудоспособности в последних числах декабря 2009 года, КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг» -95 783,54 рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 197 312,00 рублей, документы, подтверждающие расходы были предоставлены после 25.12.2009 года.

^ Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение бюджетных назначений по данному разделу в 2009 году составило 112 847 828,18 рублей или 86,9% к плановым показателям 2009 года в сумме 129 923 361,34 рублей, отклонение -17 075 533,16 рублей.

Не освоены областные средства:

1) Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», Почетный донор России» в сумме 101 830,00 рублей. Денежные средства возвращены в январе 2010 года.

Не в полном объеме поступили из области средства:

1) Субвенция на другие меры социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» в сумме 1 938 226,70 рублей;

2) Субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 42 034,02 рублей;

3) Субвенция на реализацию Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области в сумме 1 352 703,56 рублей;

4) Субвенция на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме 1 498,67 рублей;

5) Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка в сумме 456 626,48 рублей;

6) Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Не профинансировано 1 638 668,36 рублей;

7) Субвенция на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в сумме 484 562,20 рублей;

8) Субвенция на другие меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 2 428 089,82 рублей;

9) Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 1 608 472,52 рублей;

10) Субвенция на реализацию закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» в сумме 175 852,66 рублей;

11) Субвенция на обеспечение других мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 899 321,76 рублей;

12) Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 193 575,00 рублей;

13) Субвенция на реализацию Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и социальных гарантиях приемной семье» сумме 5 644 671,41 рублей;

14) Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 12 600,00 рублей;

15) Субсидия на содержание Управления социальной защиты населения в сумме 96 800,00 рублей.

Развитие СМиСП

Главной задачей органов местного самоуправления на текущий год является создание условий для диверсификации экономической базы и создание новых рабочих мест.

Это, в свою очередь, требует разработки Муниципальной целевой программы «Развитие инвестиционной привлекательности Агаповского района на 2011 год и плановый период до 2013 года», снижения административных барьеров, активного взаимодействия с инвесторами.

Перед нами стоит серьезная задача – активизировать работу по привлечению областных и федеральных ресурсов как с помощью ФЦП, ОЦП, так и средств «Фонда микрофинансирования СМиСП», вопрос о создании которого, активно обсуждался на Общественно-координационном совете по развитию малого и среднего бизнеса в Агаповском района на 2010 и плановый период до 2013 года.

Инвестиции в основной капитал в 2009 году составили 1192583 тысячи рублей. В том числе по крупным и средним предприятиям 526976 тысяч рублей, субъектов малого бизнеса 26840 тысяч рублей, застройщиков индивидуального жилья 468767 тысяч рублей.

Инвестиции в основной капитал по формам собственности в 2009 году:

Частная - 1156647 тысяч рублей (97% от общего объема инвестиций; Государственная – 28922 тысячи рублей (2,4% от общего объема инвестиций; Муниципальная – 7014 (0,6%)

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования по крупным и средним предприятиям в 2009 году за счет: Собственных средств - 490145 тысяч рублей (41,1 % от общего объема инвестиций), Привлеченные средства – 702438 тысяч рублей (58,9% от общего объема инвестиций).

Структура инвестиций выглядит следующим образом:

Федеральный бюджет – 4183 тысячи рублей (0,6%)

Бюджет субъекта – 24739 тысяч рублей (3,5%)

Прочие – 673516 тысяч рублей (95,9%)

На 2011 год запланирована работа по более активному привлечению инвестиций в экономику района (начнет работать программа «Повышение инвестиционной привлекательности Агаповского муниципального района на 2011 год и плановый период до 2013 года», разработкой и внедрением программы занимается отдел экономического развития и общественно-координационный совет по развитию малого и среднего бизнеса, созданный при Главе района.

Развитие малого и среднего бизнеса в районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района, и наоборот, сокращение числа малых и средних предприятий может иметь серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетов политики администрации Агаповского муниципального образования.

Система муниципальной поддержки малого предпринимательства обеспечила:

  • устранение административных барьеров, препятствующих нормальному созданию и развитию СМиСП, а также необоснованного вмешательства органов власти в их хозяйственную деятельность;

  • создание среды функционирования различных элементов инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства;

  • адресную поддержку СМиСП на основе социального партнерства органов местного самоуправления с коммерческими структурами, общественными объединениями предпринимателей, органами государственного управления субъектов Российской Федерации.



Малый бизнес Агаповского муниципального района представлен 1068 субъектами малого и среднего предпринимательства (малые предприятия, микропредприятия, индивидуальные предприниматели, КФХ, средние предприятия).



Увеличение количества субъектов малого предпринимательства происходит в настоящее время за счет предоставления субсидий из федерального бюджета гражданам, которые состоят на учете, в центре занятости населения Агаповского муниципального района. Оптимистичный Прогноз по стабилизации ситуации с собираемостью местных налогов в 2010 году позволит органам исполнительной власти запустить механизм финансовой помощи начинающим предпринимателям и увеличить численность СМП на 102,7% .

Управление по имуществу и земельным отношениям, проводя планомерную работу в отношении муниципального имущества, позволило реализовать преимущественное право СМП в части приобретения объектов недвижимого имущества. Что также является одной из форм поддержки. За 2009 год реализовано такое право для 6 индивидуальных предпринимателей Агаповского муниципального района

Итоги развития малого бизнеса в Агаповском муниципальном районе подтверждают эффективность деятельности СмиСП. Однако, достигнутый к настоящему времени уровень развития малого и среднего предпринимательства еще не достаточен.











Важным фактором, способствующим повышению благосостояния населения

является повышение уровня заработной платы.

На основе статистических данных произведен анализ начисленной заработной платы.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в сравнении с 2008 годом выросла на 109% и составила 10748 рублей 90 копеек, муниципальных дошкольных учреждений на 124%, отрицательная динамика при исчислении средней номинальной заработной платы учителей муниципальных образовательных учреждений 91,4%, и беспрецедентный рост заработной платы прочих работников муниципальных образовательных учреждений на 165%, рост среднемесячной заработной платы наблюдается также среди работников муниципальных учреждений здравоохранения, в среднем по отрасли на 105%

Не менее важной задачей, стоящей перед исполнительной властью является повышение качества жизни населения. Её реализация идет через решение жилищного вопроса, развитие инфраструктуры, АПК, улучшение качества и доступности услуг образования, культуры и здравоохранения, безопасности жизнедеятельности населения.

На территории Агаповского муниципального района продолжается реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Индикативными показателями реализации являются ввод в эксплуатацию жилья и снос ветхо аварийного. Выполнение данных показателей способствует улучшению условий проживания населения района.

Так общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Агаповского муниципального района при плановом значении 19,05 кв.м была фактически исполнена в 2009 году до показателя 24,91 кв.м, что составило 134,2% относительно 2008 года. Тем не менее, темпы жилищного строительства заметно сократились.

Сельское хозяйство

На развитие сельскохозяйственных предприятий, занимающихся растениеводством и животноводством, оказывают влияние такие экономические факторы, как повышение стоимости услуг естественных монополий, горюче- смазочных материалов, снижение цен на закуп зерна, молока. В связи с этим с каждым годом в отрасли животноводства происходит снижение продукции и убыль сельскохозяйственных предприятий. Следовательно, говорить о перспективах развития сельскохозяйственных предприятий на будущее затруднительно. В отчетном 2009 году уменьшился удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий до 25%.

На территории Агаповского муниципального района расположены:

19 - сельскохозяйственных производителей (деятельностью которых яв-ся: производство молока, зерновых и овощей)

По данным статистики КФХ - 240, из них действующих – 39 КФХ (состоящих в реестре сельхозтоваропро-изводителей), 10370 – ЛПХ.

Данная информация, об исполнении Программы Развития сельского хозяйства Агаповского Муниципального района Челябинской области на 2008-2012г за 12 месяцев 2009 года, представлена в сравнении с фактическими и плановыми показателями.

Программа состоит из 10 приложений, которые представлены в виде мероприятий по каждому виду деятельности в отдельности.

^ 1. В приложении 1 дается краткое описание программы в целом.

2. Финансирование мероприятий Программы составило: 44,7 млн. рублей

(что составляет 29,7 % от запланированной суммы – 150,6 млн. руб.)

в том числе за счет средств федерального бюджета - 20,5 млн. рублей

(что составляет 101,5 % от запланированной суммы – 20,2 млн. руб.;)

из них на Д/топливо – 2,289 млн.руб. ; по процентным ставкам – 13,466 млн. руб., элитное семеноводство – 776,0 тыс.руб, средства химизации – 557,9 тыс.руб., племенное жив-во – 111,0 тыс.руб, на содержание КРС – 3,305 млн.руб.

областного бюджета – 24,2 млн. рублей.

(что составляет 32,5 % от запланированной суммы – 74,4 млн. руб.)

Из них на возмещение части затрат на уплату процентов – 1,273 млн.руб., элитное семеноводство – 3,108 млн.руб., средства химизации – 493,6 тыс.руб., племенное жив-во – 529,8 тыс.руб., содержание КРС – 16,340 млн.руб., модернизация жив-их ферм – 2,5 млн.руб.

внебюджетных источников – 41,8 млн.рублей

(что составляет 74,6 % от запланированной суммы – 56,0 млн. рублей.) кредиты хозяйств: краткосрочные и инвестиционные.

^ 3. Информация по мероприятиям о внесении органических и минеральных удобрений выполнена на 100 %.

4. Мероприятия по защите растений с сорной растительностью и от вредителей и болезней, выполнены в полном объеме.

5. В результате реализации мероприятий программы привлечено 15 кредитов на сумму 10,950 млн.рублей для развития товарного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах (что составляет 42,9 % при плановом показателе 35 на сумму 23,576 млн.рублей.)

^ 6. В приложении 6 информация по основным показателям в развитии растениеводства за 2009 год:

Зерновые и зернобобовые культуры:

Все категории хозяйств: посевная площадь – 87,0 тыс.га., что составляет 109,4 % от планового показателя 79,5 тыс.га

Урожайность 5,2 ц/га., что составляет 29,5 % от планового показателя 17,6 ц/га.

Валовой сбор (в бункерном весе) 45,469 тыс.тн., что составляет 32,3 % от планового показателя 140,7 тыс.тн.

В том числе с/х организации посевная площадь 40,263 тыс.га., что составляет 105,4 % от планового показателя 38,2 тыс.га.

Урожайность 5,6 ц/га., что составляет 33,3 % от планового показателя 16,8 ц/га.

Валовой сбор (в бункерном весе) 22,816 тыс.тн., что составляет 35,5 % от планового показателя 64,3 тыс.тн.

Картофель:

Все категории хозяйств посевная площадь – 3,09 тыс.га., что составляет 94,5 % от планового показателя 3,27 тыс.га.

Урожайность 157 ц/га., что составляет 84,4 % от планового показателя 186 ц/га.

Валовой сбор 48,5 тыс.тн., что составляет 79,8 % от планового показателя 60,8 тыс.тн.

В том числе с/х организации посевная площадь 0,726 тыс.га., что составляет 80,7% от планового показателя 0,9 тыс.га.

Урожайность 90,9 ц/га., что составляет 45,5 % от планового показателя 200 ц/га.

Валовой сбор 6,596 тыс.тн., что составляет 34,9 % от планового показателя 18,9 тыс.тн.

Овощи:

Все категории хозяйств посевная площадь – 1,14 тыс.га., что составляет 95,7 % от планового показателя 1,2 тыс.га.

Урожайность 196 ц/га., что составляет % от планового показателя 190 ц/га.

Валовой сбор 22,3 тыс.тн., что составляет 97,8 % от планового показателя 22,8 тыс.тн.

В том числе с/х организации посевная площадь 0,489 тыс.га., что составляет 90,6 % от планового показателя 0,54 тыс.га.

Урожайность 257 ц/га., что составляет 107,0 % от планового показателя 240 ц/га.

Валовой сбор 12,5 тыс.тн., что составляет 95,9 % от планового показателя 13,1 тыс.тн.

^ 7. Показатели продуктивности в отрасли животноводства по результатам выполнения программы за 12 месяцев 2009 года.

Удой молока на 1 фуражную корову – 3302 кг, что составляет 90,5 % при плановом показателе 3650 кг.

Среднесуточный привес КРС – 528 гр, что составляет 105,6 % при плановом показателе 500 гр.

Среднесуточный привес свиней – 347 гр, что составляет 108,4 % при плановом показателе 320 гр.

^ 8. Показатели поголовья животных.

КРС всего по всем категориям хозяйств – 24,000 тыс.гол, что составляет 93,8 % при плановом показателе 25,575 тыс. голов

в том числе по с/х организациям -10,409 тыс.голов, что составляет 86,8 % при плановом показателе 11,987 тыс.голов

Из общего поголовья КРС, поголовье коров по всем категориям хозяйств – 10,228 тыс.голов, что составляет

88,7 % при плановом 11,525 тыс.г.

в том числе по с/х организациям – 4,828 тыс.голов, что составляет 78,8 % при плановом 6,125 тыс.голов

Из них коровы мясные по всем категориям хозяйств – 1,565 тыс.голов, что составляет 102,3 % при плановом показателе 1,530 тыс.голов,

в том числе коровы мясные по с/х организациям -1,565 тыс.голов, что составляет 102,3 % при плановом 1,530 тыс. голов.

Поголовье свиней по всем категориям хозяйств – 6,432 тыс.голов, что составляет 96,7 % при плановом 6,650 тыс.голов

в том числе по с/х организациям – 1,082 тыс.голов, что составляет 83,2 % при плановом 1,300 тыс.голов.


^ 9. Показатели производства животноводческой продукции по результатам выполнения программы за 12 месяцев 2009 года.

Производство молока по всем категориям хозяйств – 33,558 тыс.тн, что составляет 88,9 % при плановом показателе 37,724 тыс.тн.

в том числе по с/х организациям – 12,636 тыс.тн, что составляет 75,2 % при плановом 16,802 тыс.тн.


Производство прироста живой массы от выращивания, откорма и нагула по всем категориям хозяйств

- 16,635 тыс. тн, что составляет 99,8 % при плановом 16,669 тыс.тн.

в том числе с/х организации – 1,074 тыс.тн, что составляет 96,9 % при плановом показателе 1,108 тыс.тн.

Из них прироста живой массы КРС по всем категориям хозяйств – 2,024 тыс.тн, что составляет 98,2 % при плановом 2,061 тыс.тн.

в том числе с/х организации 0,978 тыс.тн, что составляет 96,4 % при плановом показателе 1,015 тыс.тн.


прироста живой массы свиней по всем категориям хозяйств – 1,338 тыс.тн, что составляет 101,5 % при плановом 1,336 тыс.тн.

в том числе с/х организации – 0,095 тыс.тн, что составляет 102,1% при плановом показателе 0,093тыс.тн.


^ 10. Показатели объема производства продукции по всем категориям хозяйств по Агаповскому муниципальному району.

Производство продукции всего факт:

Зерно (тыс.тн) - 45,469

в т.ч. по с/х ор-ям (тыс.тн) - 22,8

Овощи (тыс.тн) - 22,3

в т.ч. по с/х ор-ям (тыс.тн) - 12,5

Картофель (тыс.тн.) - 48,5

в т.ч. по с/х ор-ям (тыс.тн) – 6,596

Скот и птица (тыс.тн.) – 16,635

в т.ч. по с/х ор-ям - 1,074

Молоко (тыс. тн) – 33,558

в т.ч. по с/х ор-ям – 12,636


Построение современного динамичного сельского хозяйства невозможно в условиях продолжающейся деградации социальной инфраструктуры села. Необходимо признать, что мероприятия ФЦП "Социальное развитие села" и другие аналогичные программы не только недостаточны по своему объему, но и в целом носят нескоординированный, фрагментарный характер. В итоге не обеспечивается комплексное развитие конкретных сельских поселений, а значит и должное качество жизни проживающих там людей.

Требуется принять целый ряд мер по повышению эффективности землепользования:

  • Должна быть существенно повышена роль ассоциаций и союзов сельхозтоваропроизводителей на всех уровнях: на местном, региональном и федеральном.

  • Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства.

  • Ускоренное освоение новых технологий.

  • Узким местом является отсутствие современной инфраструктуры по первичной переработке мясной продукции.

  • Вопрос финансовой устойчивости.

  • Важно сохранить стимулирующий налоговый режим в отрасли.

Говоря о финансовой устойчивости отрасли, в целом следует признать, что району необходима такая аграрная политика, которая обеспечивала бы доходность каждой из подотраслей сельского хозяйства.


Жилищно-коммунальное хозяйство

Реформа жилищно-коммунального хозяйства имеет четко поставленную цель: перевод на рыночные социально-ориентированные принципы функционирования для обеспечения населения необходимым количеством и качеством жилищно-коммунальных услуг. Основными направлениями работы служб ЖКХ в 2009 году являлись:

  • газификации населенных пунктов,

  • модернизация существующих теплосетей,

  • модернизация системы водоснабжения и водоотведения.

Для решения поставленных задач были направлены средства, как из местного, так и областного бюджетов.

Реализуется программа «Чистая вода до 2020 года» на сумму 8,2 млн.руб из местного бюджета, которая позволит повысить надежность функционирования и качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и канализации.

Была разработана адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы, что позволило снизить расходы на ЖКУ, себестоимость услуг и повысить их качество.

  • обеспечение контроля над ходом работы по подготовке объектов ЖКХ Агаповского муниципального района к отопительному периоду 2010-2011 г.г., бесперебойной работой коммунальных служб, проведением мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов ЖКХ;

  • снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 65%

  • строительство 15 км газовых сетей, подключение к газу 474 квартиры,

  • установка блочных газовых котельных в п.Первомайский, с.Агаповка – 2, п.Янгельский.

По программе строительства и капитального ремонта за 12 месяцев 2008 года было возведено 99 домов общей площадью18972 кв.м., причем за счет средств индивидуальных застройщиков 17060 кв.м., за аналогичный период 2009 года данный показатель составил 20152 кв.м. и соответственно 18373 кв.м., что на 6,2 % больше в сравнении с 2008 годом и на 222,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Анализ программных мероприятий в области строительства и реконструкции объектов за 2008-2009 годы свидетельствует о недоработках в области составления и утверждения проектно-сметной документации, недостаточно интенсивном участии района в федеральных программах (капитальные ремонты и прочие), отсутствием финансовых средств в местном бюджете, недофинансировании или отсутствие финансирования со стороны областного и федерального бюджетов.




Одним из ключевых факторов играющих важную роль в повышения качества жизни населения Агаповского района является вопрос предоставления качественных и своевременных услуг предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, и в этой связи предпринятая в 2008-2009 годах реформа жилищно-коммунальной сферы имела четко поставленную цель: перевод предприятий жилищно-коммунального хозяйства на рыночные социально-ориентированные принципы функционирования для обеспечения населения услугами с необходимым качеством и количеством. В настоящее время в районе созданы 8 товариществ собственников жилья, которые обслуживают 23.18 тыс.кв.м., что составляет 10% от общего количества многоквартирных домов - выполнено условие ФЗ №185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Кроме того, выполнены все остальные условия Федерального закона № 185, гарантирующие в краткосрочной перспективе привлечение средств федерального бюджета на проведение комплексной работы по реформированию системы ЖКХ. В 2009 году разработана и утверждена программа «Чистая Вода», на реализацию которой планируется израсходовать 8,2 млн. руб. (средства областного и местного бюджетов). Реализация данной программы позволить повысить качество питьевой воды, а также надежность систем водоснабжения и канализации. В настоящее время по данной программе проходят процедуры согласования разрешительной документации и пробные бурения скважин. В 2008 году за счет средств областного бюджета предприятиям ЖКХ было предоставлено 8 единиц автотехники на сумму 10,75 млн. руб., в 2009 году на сумму 2,83 млн. руб. Желтинское и Первомайское сельские поселения: экскаватор-погрузчик – на сумму 867 и 1115 тыс. рублей; МП «Энергия» мусоровоз – 843,9 тысяч рублей, поливомоечная машина – 955 тысяч рублей, экскаватор – 2174 тысячи рублей; ООО «Агаповское» вакуумная маши на по уборке нечистот в количестве 3 единиц на общую сумму – 4800 тысяч рублей. В 2009 году поставки техники были осуществлены в Буранное с/п - мусоровоз на сумму 813,9 тысяч рублей и вакуумная машина по уборке нечистот на сумму 2023 тысячи рублей, также в 2009 году Агаповское с/п приобрело одноковшовый экскаватор для нужд ЖКХ на сумму 794 тысячи рублей, который находится на складе в г. Челябинск

Одним из индикативных показателей, характеризующих эффективность работы местной исполнительной власти является газификация района. Так за 2008 год было построено 11,1 км. газопровода, благодаря чему обеспечено подключение к системе газоснабжения 294 квартир жителей Агаповского района, переведена на природный газ котельная в п. Озерный – снабжающая население теплом, установлена блочная газовая котельная в п. Желтинский, что значительно снизило потери газа на 1063 тыс. руб. в год и 2 модульных котельные на станции Буранная; модернизирована котельная в п. Наровчатка – экономический эффект составил 368,6 тысяч рублей.


^ Объем капиталовложений по годам проекта (млн. руб.)

(газификация Агаповского района)




Проведена замена 13 км. сетей водоснабжения и 5 км. теплотрасс. В п. Янгелька установлен частотный преобразователь, что позволило сократить потери воды и повысить ее качество. За отчетный период предприятиями ЖКХ вывезено бытовых отходов населения - 3,65 тыс. м3. Реализуемая с 2008 года адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета позволила снизить расходы на услуги ЖКХ, себестоимость услуг для предприятий ЖКХ и повысить их качество. Вместе с тем в отрасли ЖКХ наметился ряд серьезных проблем, требующий немедленного вмешательства на уровне правительства Челябинской области: во-первых, это рост тарифов на услуги естественных монополий и как следствие этого, большие выпадающие доходы предприятий ЖКХ. Во-вторых, низкая собираемость платежей на местах, не позволяет предприятиям ЖКХ проводить плановые ремонты и инвестировать в основные средства – страдает качество предоставляемых услуг и само население, в третьих кадровая политика проводимая руководителями предприятий ЖКХ и необоснованные прочие расходы ведут к неминуемому банкротству предприятий (результаты деятельности не заставляют себя ждать так за 2008-2009 года сумка недоимки предприятий ЖКХ только по налогу на доходы физических лиц в бюджет района составляет 4 млн. руб.) Администрацией района проводится активная работа по взысканию платежей в бюджет, и, тем не менее, результативность ее слишком мала.

Задолженность населения за коммунальные услуги:

На 01.01.2009 г. 23948,2 тыс. руб.

На 01.01.2010г. 16608,4 тыс. руб.

В 2009г. списана как нереальная к взысканию 9180,0 тыс. руб.

За год подано 450 исков на сумму 5838,2 тыс. руб.

Положительно решенных 436 исков на сумму 5497,0 тыс. руб.

Взысканная сумма 2405,6 тыс. руб.

Заключено договоров реструктуризации 56 на сумму 523,7 тыс. руб.

Транспортная сеть на территории района достаточно развита. Созданы условия для организации транспортного обслуживания населения. В транспортную маршрутную сеть вовлечены 4 индивидуальных предпринимателя и 1 предприятие «МАГГОРТРАНС». Все действующие внутри района маршруты являются межмуниципальными.

На сегодняшний день только 2,03 % от общей численности населения не обеспечены транспортным сообщением с районным центром. Активно проходит работа по обращению граждан по вопросам организации дополнительных маршрутов. Однако для 100% охвата всей территории муниципалитета маршрутным сообщением необходимы субсидии для покрытия неэффективных расходов перевозчиками.

Здравоохранение

Вопрос о повышении качества жизни невозможен без улучшения качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями здравоохранения.

Перед системой здравоохранения поставлена задача сохранения здоровья нации, увеличения продолжительности жизни, преодоления демографического кризиса.

2009 год характеризовался рядом положительных тенденций – это, прежде всего,

снижение общей смертности, снижение младенческой смертности.

Показатели

Годы

2008год

2009 год







оставить комментарий
страница1/3
Дата12.10.2011
Размер0,87 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх