Итоги социально-экономического развития района за отчетный период icon

Итоги социально-экономического развития района за отчетный период



Смотрите также:
Администрация Альменевского района Курганской области Стратегия социально-экономического...
Администрация Альменевского района Курганской области Стратегия социально-экономического...
Утвердить отчет главы района «Итоги социально-экономического развития Красноярского района в...
«Итоги социально экономического развития Петушинского района за 2010 год и задачи дальнейшего...
Отчетный доклад главы района о социально-экономическом развитии муниципального образования...
Итоги социально-экономического развития Новгородского муниципального района...
Стратегия социально-экономического развития катайского района до 2020 года...
Отчет о ходе исполнения в 2009 году Программы социально-экономического развития Уваровского...
Итоги социально-экономического развития района как за 2011 год...
Доклад главы муниципального района к презентации Стратегии социально-экономического развития...
Отчетный доклад акима района А...
Программа комплексного социально-экономического развития Мишкинского района...



скачать
Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» по решению вопросов местного значения


Итоги социально-экономического развития района за отчетный период

В 2008 году экономику района можно определить как развивающуюся, так как социально – экономическое положение Колпашевского района характеризуется сохранением положительных тенденций по многим экономическим показателям по сравнению с 2007 годом.

В 2008 году в Колпашевском районе зафиксированы следующие положительные тенденции:

- численность постоянного населения района сокращается более низкими темпами. Наблюдается сокращение превышения числа выбывших над числом прибывших в район (на 116 человек);

- улучшилась ситуация на рынке труда, а именно: сократился уровень регистрируемой безработицы в районе с 6,0% по состоянию на 1 января 2008 года до 5,0% на 1 января 2009 года от числа экономически активного населения района, в сельской местности уровень безработицы снизился соответственно с 14,1% до 9,1%. За 2008 год статус безработного получили 2 228 человек, что на 22,3% меньше, чем за 2007 год;

- оборот розничной торговли предприятий района (крупных и средних предприятий, а также малых предприятий) увеличился на 18,6% по сравнению с 2007 годом и составил 409,7 млн. рублей. При этом на долю малых предприятий приходится 89% общего оборота розничной торговли организаций района;

- в районе по итогам 2008 года сложился достаточно высоким показатель сальдированного финансового результата деятельности крупных и средних предприятий района (25 963 тыс. рублей прибыли). Удельный вес прибыльных организаций в общем числе отчитавшихся организаций составляет 70%.

Положительным моментом также является:

 сокращение по сравнению с данными на начало 2008 года суммарной задолженности по обязательствам крупных и средних организаций (на 19 059 тыс. рублей или 5,1%), в том числе просроченной задолженности (с 35 996 тыс. рублей на 01.01.2008 года до 4 210 тыс. рублей на 01.01.2009 года или на 88,3%);

 превышение дебиторской задолженности по крупным и средним предприятиям над кредиторской задолженностью на 97 454 тыс. рублей.

Выросла среднемесячная номинальная заработная плата одного работника крупных и средних организаций на 26,8% и составила 18 082,7 рублей, одного работника малых предприятий на 23,7% и составила 9 132,8 рублей.

Возросла за 2008 год покупательная способность заработной платы по крупным и средним предприятиям (отношение среднемесячной заработной платы к среднему прожиточному минимуму):

 в расчете на душу населения с 2,76 раза в 2007 году до 2,96 раза в 2008 году;

 в расчете на душу трудоспособного населения с 2,58 раза в 2007 году до 2,76 раза в 2008 году.

- В течение 2008 года достигнут значительный рост объёма инвестиций, осуществлённых предприятиями и организациями Колпашевского района, включая малые предприятия (209% к уровню 2007 года), в расчете на душу населения – в 2,1 раза.

При этом изменилась в положительную сторону структура инвестиций по источникам финансирования, а именно увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2007 годом объем привлеченных средств предприятий, не относящихся к бюджетной сфере, а объем бюджетных средств, вложенных в инвестиции, при этом сократился на 20%.

Вместе с тем, в 2008 году наблюдается ухудшение значений по следующим показателям:

 Сократились объемы ввода индивидуального жилья на 10% к уровню 2007 года (в 2008 году введено в действие жилых домов общей площадью 3 835 м², в 2007 году – 4 251 м²).


^ Оценка социально-экономического развития района за 2009 год и прогноз на 2010 – 2011 годы

Социально – экономическая ситуация в Колпашевском районе в 2009 году и прогнозном периоде будет подвержена влиянию мирового финансового кризиса. Несмотря на принимаемые меры по стабилизации финансовой ситуации в районе, ожидается рост уровня регистрируемой безработицы (на 01.01.2010 до 9%, на 01.01.2011 – 8,5%, на 01.01.2012 - 7%), снижение темпов роста среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района с 126,5 % в 2008 году к уровню 2007 года до 104,5% в 2011 году по отношению к 2010 году, снижение объемов инвестиций в основной капитал по отношению к уровню 2008 года за счет сокращения инвестиционных вложений филиалов областных организаций по видам деятельности «Строительство» и «Государственное управление» не менее, чем на 70%.


^ Краткая характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления МО «Колпашевский район»

Органы местного самоуправления МО «Колпашевский район» при решении вопросов местного значения руководствуются утвержденной Комплексной программой социально – экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы, главной целью которой является создание условий для дальнейшего повышения уровня жизни населения на основе устойчивого экономического роста, развития рыночной инфраструктуры, более эффективного использования потенциала территории, обеспечение району достойного места в экономике области.

Краткая характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления района во исполнение главной цели, определенной Комплексной программой социально – экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы, представлена по разделам доклада ниже.


Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель 3.

В связи с тем, что в 2007 г. к автомобильным дорогам муниципального образования «Колпашевский район» отделом Росстата Колпашевского района были ошибочно отнесены дороги областного значения и улицы Новосёловского сельского поселения, значение показателя составило - 25,4%. В 2008 г., в связи с уточнением принадлежности автомобильных дорог, из отчёта отдела Росстата Колпашевского района убраны дороги областного значения, значение показателя составило – 43,9%. С 2009 г. отделом Росстата Колпашевского района будут учитываться только автомобильные дороги муниципального образования «Колпашевский район», форма отчёта 3-ДГ-МО (автомобильные дороги), без учёта улиц поселений, планируемое значение показателя будет составлять 87,5%.

Администрация Колпашевского района ежегодно осуществляет содержание данных автомобильных дорог, контролирует их состояние и своевременно, в случае необходимости, осуществляет ремонт.

Всего в Колпашевском районе автомобильных дорог общего пользования 629,9 км, в том числе автомобильных дорог регионального значения - 292,1 км, районного значения - 15,4 км и 322,4 км дорог поселений, из которых 70% с твёрдым покрытием, требующим надлежащего содержания и необходимости проведения ремонта и 30% грунтовых.

Наличие автомобильных дорог с качественным покрытием влияет на мобильность населения, возможность передвижения, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие района. В связи с этим необходимы большие финансовые вложения в содержание и обустройство автомобильных дорог. В целом по Колпашевскому району необходимо ежегодно около 50 млн. рублей на проведение ремонтов и содержание автомобильных дорог.

Показатель 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) в 2008 году составила 16,3%, в планируемом периоде предполагается незначительный рост значения данного показателя до 16,6% в 2011 году.

При этом следует отметить, что в части 1 Доклада показатель 4 определён расчётным путём с учётом данных Томскстата о численности населения по населённым пунктам, в которых нет регулярного автобусного сообщения с административным центром. Значение данного показателя значительно выше значений по аналогичному показателю, предоставленному Томскстатом (2,6%) для оценки деятельности ОМСУ. Это связано с тем, что нами взяты в расчёт все населённые пункты района, не имеющие регулярного транспортного сообщения с административным центром района, а данные Томскстата включают только труднодоступные поселения (Иванкинское национальное сельское поселение, Дальненское сельское поселение и Копыловское сельское поселение), без учёта населённых пунктов Колпашевского района, расположенных на левом берегу р. Обь.

В целях приведения значения показателя, предоставленного для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, в соответствие с фактически сложившимся по Колпашевскому району в Томскстат направлено соответствующее письмо.

Администрация Колпашевского района прилагает все усилия для сокращения периодов, в которые отсутствует транспортное сообщение с труднодоступными населенными пунктами района. Так, в 2008 году было приобретено пассажирское судно для перевозки жителей этих населенных пунктов, что позволило сократить отсутствие транспортного сообщения, в весенне-осенний период, на срок около одного месяца. В зимний период строятся и содержатся ледовые переправы и транспортное сообщение организовано по автозимникам, соединяющим административный центр района с труднодоступными населенными пунктами поселений.


Сельское хозяйство

Показатель 11. Информация по удельному весу прибыльных сельскохозяйствен-ных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) не предоставлена, так как значения данного показателя указываются только по крупным и средним сельскохозяйственным организациям, которые на территории Колпашевского района отсутствуют.

Показатель 12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района» в отчетном периоде снижена с 8,8% в 2007 году до 4,7% в 2008 году. Снижение объясняется сокращением посевных площадей зерновых культур. В прогнозные годы планируется сохранение показателей на уровне 2008 года.


Доходы населения

Доходы населения представлены в докладе показателями по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района.

Показатель 13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района характеризуется ростом доли среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений с 64,80% в 2007 году до75,95% в 2011 году. Это обусловлено тем, что в сложных экономических условиях тенденция темпов роста среднемесячной заработной платы работников предприятий, не относящихся к бюджетной сфере, будет ниже тенденции темпов роста среднемесячной заработной платы бюджетных учреждений.

Показатель 14. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по итогам 2008 года составила 17834,9 рублей, что выше сложившегося в 2007 году уровня на 26,7%. Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на планируемый период предусмотрен в пределах: 2009\2008 – 109,4%, 2010\2009 – 104,1%, 2011\2010-104,5%. Снижение темпов роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий напрямую связано со снижением объемов производства и фонда оплаты труда в связи с сокращением сдельного заработка и переводом работников на неполную рабочую неделю, а также сокращением либо прекращением выплат стимулирующего характера.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения и образования обусловлен общими принципами государственной политики по данным вопросам, т.е. планируемой индексацией в бюджетной сфере, а также переходом на новые системы оплаты труда.

Здоровье


Показатель 18. Значения показателей доли муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи и переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, представленных в части 1 Доклада, составляют 100%.

С 2008 года учреждение переведено преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Новая система оплаты труда, ориентированная на результат, будет введена ориентировочно с 1 октября 2009г., что позволит повысить заработную плату медицинских работников с учетом результатов труда каждого работника.

Показатель 19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, в том числе от инфаркта миокарда и инсульта в 2008 году составляет 135 единиц, что выше уровня 2007 года на 36 единиц. Среди причин смерти населения, в том числе в возрасте до 65 лет, на первом месте остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания. В районе разработана и действует районная целевая программа «Демографическое развитие муниципального образования «Колпашевский район» на 2009 –2012 годы», направленная на стабилизацию демографической ситуации в районе, сохранение и улучшение здоровья населения. Намечены и уже осуществляются мероприятия в рамках Комплексной программы социально – экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы.

Реализация намеченных программных мероприятий будет способствовать в конечном итоге снижению в 2011 году числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, в том числе от инфаркта миокарда и инсульта на 22% по сравнению с 2008 годом.

Показатель 21. Число врачей в муниципальном учреждении в расчете на 10000 человек населения возросло с 26,3 в 2007 году до 26,8% в 2008 году. Улучшение значения данного показателя достигнуто за счет эффективной работы районной целевой программы «Медицинские кадры», направленной на привлечение врачей молодых специалистов для работы в районе. На реализацию программы в 2008 году израсходовано 743 тыс. рублей.

Проблемы при реализации показателя:

Несмотря на работу районной целевой программы «Медицинские кадры» на 2008 - 2010 г.г.» в районе наблюдается недостаток врачебных кадров, из работающих врачей 43% пенсионного возраста.

Продолжение эффективной работы районной целевой программы «Медицинские кадры», разработка и реализация районной целевой программы «Медицинские кадры» на 2011 – 2012 годы позволит решить проблему недостатка врачебных кадров в районе.

Показатель 28. Характеризует объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя.

Так, объем амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в расчете на одного жителя увеличился с 7,9 в 2007 году до 8,0 в 2008 году.

Такой результат достигнут за счет совершенствования работы амбулаторно-поликлинического звена, а именно организации общих врачебных практик, выездов врачебных бригад в фельдшерско-акушерские пункты для проведения диспансеризации взрослого и детского сельского населения, увеличения числа врачей.

В прогнозном периоде планируется повысить этот показатель до 9,4 за счет продолжения совершенствования работы амбулаторно-поликлинического звена, улучшения обслуживания сельского населения отдаленных населенных пунктов.

При этом остается высоким значение этого показателя по количеству вызовов скорой медицинской помощи на одного жителя - 0,6 вызовов на одного жителя при областном нормативе 0,33. Это связано, прежде всего, со стареющим населением района и его менталитетом. Снизить количество вызовов до нормативного уровня проблематично, но намеченные мероприятия, направленные на улучшение работы амбулаторно-поликлинического звена, позволят к 2011 году снизить значение данного показателя до 0,5.

В течение отчетного периода были проведены и проводятся в настоящее время следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт и оснащение медицинской мебелью и оборудованием акушерского отделения на сумму 15,6 млн. рублей, благодаря чему отделение стало отвечать современным требованиям.

2. Проводится поэтапный ремонт здания поликлиники, отделения скорой медицинской помощи, текущие ремонты других зданий МУЗ «ЦРБ».

3. Приобретено медицинское оборудование на сумму 11 млн. рублей. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2007г. получено медицинское оборудование на 6,6 млн. рублей.

4. Проведена компьютеризация амбулаторно-поликлинической службы, введена программа «Информационная система комплексного учета и статистики» («Искус») для автоматизации учетной информации амбулаторно-поликлинической службы.

5. Началось внедрение современных эндоскопических методов диагностики и лечения больных, что позволит повысить уровень медицинского обслуживания в районе, привлечь население близлежащих районов.

6. В районе работает целевая программа «Здоровый ребенок» по охране детей и подростков и женщин в период беременности.

7. Дополнительно открыты две общие врачебные практики в Тогурском филиале.

8. Проводилась и проводится диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны, открыта палата для ветеранов Великой Отечественной войны в терапевтическом отделении.

10. Успешно проводится работа в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

Все это позволяет обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи населению района, расширить возможности диагностики и лечения на базе МУЗ «ЦРБ», улучшить раннюю диагностику и организацию своевременного лечения.

Основной проблемой при этом остается здание поликлиники, в котором продолжаются аварийно-восстановительные работы. Кроме того, остальные здания МУЗ «ЦРБ» требуют периодических ремонтов в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Завершение ремонта и открытие здания поликлиники для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению района позволит проводить мероприятия по оптимизации и модернизации здравоохранения в районе.

Для достижения поставленных задач в области здравоохранения, выполнения значений показателей, запланированных на период 2009-2011 годы, намечены следующие мероприятия:


Перечень мероприятий, планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период (2009-2011 годы).

Наименование показателя или раздела (подраздела)

Наименование мероприятия

планируемого к реализации для достижения значений показателя

Срок испол

нения мероприятия

Объем и источники финансирования, тыс. руб.

1

2

3

4

П. 19 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, в том числе от инфаркта миокарда и инсульта

Для снижения числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 22%, к 2011году, в том числе от инфаркта миокарда и инсульта намечены следующие мероприятия:

1. Улучшение работы амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи



2009г.





2. Внедрение современных методов диагностического обследования и лечения (бронхоскопия, эндоскопические методы, исследование крови на онко-маркеры)

2009-2011г.г

3.Организация и улучшение работы по медицинскому обслуживанию сельского населения отдаленных населенных пунктов

2009г

4. Дальнейшая реализация районной целевой программы «Демографическое развитие муниципального образования «Колпашевский район» на 2009-2012 годы»

2009-2011г.г.

П. 21 Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения

^ Для привлечения врачей для работы в районе:

1. Дальнейшая реализация районной целевой программы "Медицинские кадры" на 2008 - 2010 г.г.»

2. Разработка и реализация районной целевой программы «Медицинские кадры» на 2011 – 2012г.г.»

2009-2011г.г.


2010г.

МБ

2009г – 533,0 т. руб.;

2010г. – 629 т. руб.;

2011г. – 692,0 т. руб.

П. 24 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения. П. 28 Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя

^ Для повышения эффективности использования коечного фонда намечены следующие мероприятия:

1. Перепрофилирование коек между стационарными отделениями, с соблюдением отделениями средних сроков лечения больных с учетом выполнения федеральных стандартов

2009г.




2. Дальнейшее оснащение стационарных подразделений необходимым современным оборудованием

2010-2011г.г

П. 28 Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя

Для снижения числа вызовов скорой медицинской помощи, приближения количества вызовов на 1 жителя к нормативному уровню намечены мероприятия, направленные на улучшение работы амбулаторно-поликлинического звена:

1. Улучшение работы врачей амбулаторно-поликлинического звена, в том числе с диспансерной группой больных: своевременное проведение лечения, плановая госпитализация в стационарные отделения ЦРБ или в другие учреждения области.

2009-2011г.г.




2..Совершенствование преемственности скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинической службы по повторным вызовам.


Реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи населению района, усилит профилактическую направленность медицинской помощи, повысит приоритет здоровья в системе общественных и личных ценностей.


Образование

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере образования отражают степень внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более эффективному расходованию бюджетных средств, характеризуют уровень доступности к получению качественного образования.

Администрация Колпашевского района в отчетном периоде (2007-2008г.г.) осуществила следующие меры, с помощью которых удалось улучшить значения показателей по отрасли «Образование»:

1.Открытие 7-ми дополнительных дошкольных групп, функционирующих в режиме сокращенного дня, (112 мест) в 5-ти дошкольных образовательных учреждениях и 2-х школах. Все группы были открыты в зданиях действующих муниципальных образовательных учреждений. Сохранение открытых на базе общеобразовательных учреждениях групп дошкольного возраста, функционирующих в режиме кратковременного пребывания. Указанные меры позволили охватить дошкольным образованием 62,3 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории района, а также увеличить значение показателя удельного веса детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, до 57,1%.

2.Открытие художественного отделения (100 мест) на базе учреждения дополнительного образования детей.

3. Организация обучения по дополнительным программам воспитанников дошкольных образовательных учреждений (517 детей).

4. Увеличение числа обучающихся по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (в 2007 году - 2594 обучающихся, в 2008 году – 2702), в связи с созданной на региональном уровне финансовой возможностью (нормативное подушевое финансирование).

5. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, в связи с предоставлением дополнительных платных образовательных услуг (148 детей).

Осуществление мероприятий (п.2-5) позволили увеличить значение показателя удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, до 94,1% .

6. Разработка, принятие и реализация на уровне общеобразовательных учреждений программ, направленных на повышение качества образования, в т.ч. на повышение результатов итоговой аттестации выпускников, что позволило на 13,85 % улучшить значение показателя удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ.

7. Перевод на нормативное подушевое финансирование всех общеобразовательных учреждений за исключением малокомплектных начальных общеобразовательных учреждений, которые финансировались в отчетном периоде в расчете на класс-комплект в соответствии с региональным нормативом.

8. Применение в рамках комплексного проекта модернизации образования в 8 – ми школах новой системы оплаты труда (далее – НСОТ), ориентированной на результат. Что позволило увеличить среднюю заработную плату учителей на 42%. Применение НСОТ повлияло в свою очередь на высвобождение «излишней» численности работников на 3,6%.

9. В течение отчетного периода изменена сеть общеобразовательных учреждений:

9.1.Реорганизованы путем присоединения к базовым школам 4-е начальные школы.

9.2.Реорганизованы 2-е основные школы в начальные, 1- а средняя в основную.

В результате изменения сети общеобразовательных учреждений сократилась численность работников, что повлияло на положительную динамику численности учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (с 5,46 в 2007 году до 5,73 в 2008 году), на одного учителя (с 10,08 в 2007 году до 11,35 в 2008 году). Среднее значение по области за 2007 год составило 5,3 и 10,5 соответственно.

Вместе с тем остается проблема уменьшения количества обучающихся на 3-й ступени обучения в общеобразовательных учреждениях. Во многом это обусловлено сокращением числа детей в возрасте 15-18 лет в районе.

Наблюдается отрицательная тенденция средней наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях. В городской местности значение показателя в течение отчетного периода уменьшилось на 0,7% и составило 24,55 человека в одном классе (средняя наполняемость классов по области в учреждениях, расположенных в городской местности, составило в 2007 году 23,5 человек). В сельской местности значение показателя в течение отчетного периода уменьшилось на 2,8% и составило 10,5 человека в одном классе (средняя наполняемость классов по области в учреждениях, расположенных в сельской местности, составило в 2007 году 11,7 человек). Причина снижения средней наполняемости классов: уменьшение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в районе, (по данным Томскстата в 2007 году численность детей данного возраста составляла 7200 человек, в 2008 году – 7030 человек).

Считаем целесообразным (и просим внести соответствующие изменения в инструкции по расчету показателя) соотносить число обучающихся в школах, расположенных в сельской местности, с числом классов-комплектов. С такой методикой расчета показатель по муниципалитету будет иметь значение 12,13 человек, что отражает работу Администрации Колпашевского района по оптимизации учебных планов малокомплектных сельских школ.

С целью сохранения положительных тенденций развития Администрация Колпашевского района планирует к реализации мероприятия, представленные ниже.


Перечень мероприятий, планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период (2009-2011).


Наименование показателя или раздела (подраздела)

Наименование мероприятия

планируемого к реализации для достижения значений показателя

Срок исполнения мероприятия

Объем и источники финансирования, тыс. руб.


1

2

3

4

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

1.Открытие дошкольных групп полного дня пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений (70 мест).

2.Открытие дошкольных групп полного дня пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений (110 мест)



С 01.09.2010


2011

9366,0, в т.ч.

местный бюджет

4290,0


16239,0

в т.ч.

местный бюджет

10147,0

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

1.Развитие форм предъявления результатов в реализации образовательных программ дополнительного образования детей разной направленности (участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня)



2009

2010

2011

местный бюджет

99,0

107,0

116,0


Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образователь-ные услуги

1.Открытие групп предшкольного образования на базе общеобразовательного учреждения.

2.Расширение форм дошкольного образования за счет организации деятельности семейного детского сада

С 01.09.2009


2010





Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ

1.Распространение опыта работы педагогов Томской области, имеющих стабильно хорошие качественные показатели подготовки выпускников к ЕГЭ


2.Курсовая подготовка педагогов – предметников к ЕГЭ на базе областных учреждений


3.Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ

2009-2011

2009

2010

2011

2009-2011


Областной бюджет

150,0

161,0

172,0




Физическая культура и спорт

Показатель 42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличился с 10% в 2007 году до 13% в 2008 году за счет проведения межпоселенческих спартакиад, районных и поселенческих соревнований, работы инструкторов по физкультурно-оздоровительной работе с населением, введения дополнительных часов по физической культуре в общеобразовательных учреждениях, а также за счёт систематической подготовки спортсменов Колпашевского района с целью участия в областных, всероссийских соревнованиях.

Органами местного самоуправления Колпашевского района уделяется особое внимание развитию физической культуры и спорта в районе, для чего в комплексной программе социально-экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008-2012 годы выделен отдельный раздел «Физическая культура и спорт». Работа органов местного самоуправления построена на выполнении программных мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории района.

В период с 2009 года по 2011 годы планируется сохранение сложившегося в отчетном периоде значения показателя, за счет проведения на территории Колпашевского района ряда мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг.


Перечень мероприятий, планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период (2009 – 2011 г.г.):

Наименование показателя

Наименование мероприятия планируемого к реализации для достижения значений показателя

Срок исполнения мероприятия

Объем и источники финансирования тыс. руб.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом



Организация и проведение межпоселенческих и районных спортивных мероприятий

2009 г.

345,0

(районный бюджет)

2010 г.

243,0

(районный бюджет)

2011 г.

279,0

(районный бюджет)

Приобретение спортивного инвентаря и экипировка команд для выступления на областных спортивных соревнованиях

2009 г.

95,0

(районный бюджет)

2010 г.

503,0

(районный бюджет)

2011 г.

532,0

(районный бюджет)

Выезды на областные соревнования

2009 г.

495,0

(районный бюджет)

2010 г.

328,0

(районный бюджет)

2011 г.

347,0

(районный бюджет)

Содействие в организации обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта

2009 г.

4497,0

(областной бюджет)

2010 г.

4500,0

(областной бюджет)

2011 г.

5000,0

(областной бюджет)




Проведение районного конкурса «Развитие общественных инициатив», направленных на строительство детских и спортивных площадок

2009 г.

-

2010 г.

226,0

(районный бюджет)

2011 г.

239,0

(районный бюджет)


Проведение планируемых мероприятий позволит улучшить физкультурно-оздоровительную работу с населением, увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также повысить уровень физической подготовленности населения, что отражается на улучшении здоровья населения района.


Жилищно – коммунальное хозяйство

Показатель 43. Характеризует долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

Наибольшее значение данного показателя сложилось по многоквартирным домам, по которым выбран способ управления в форме непосредственного управления собственниками помещений: в 2007 году – 46,95%, в 2008 году – 28,46%, в прогнозном периоде планируется увеличение значения показателя до 32,40% в 2011 году.

Снижение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление в многоквартирном доме, с 46,95% в 2007 году до 28,46% в 2008 году обусловлено созданием ТСЖ в данных жилых домах и выбором управляющих организаций для управления многоквартирными домами.

На долю многоквартирных домов, в которых выбрано управление собственников жилья либо жилищным кооперативом приходится в отчетном периоде всего 9,78%, в прогнозном периоде планируется увеличение значения данного показателя до 12,5%.

Получен положительный опыт управления многоквартирными домами на примере ТСЖ «Дебют» в с. Тогур.

Проблемами в реализации данного показателя являются:

 Отсутствие подлинного участия собственников многоквартирных домов в управлении домом;

 Отсутствие организаций, имеющих возможность осуществлять содержание и ремонт жилого фонда в отдаленных сельских населенных пунктах.

В целях улучшения значения данного показателя и доведения его значения в дальнейшей перспективе до 100% органами местного самоуправления проводится в рамках Комплексной программы социально- экономического развития Колпашевского района на 2008 –2012 годы:

 Постоянно проводится разъяснительная работа через средства массовой информации о способах управления многоквартирными домами;

 Осуществлена финансовая помощь на приобретение оргтехники товариществам собственников жилья;

 Оказывается консультационная помощь по вопросам управления много-квартирными домами руководителям управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

Показатель 48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) как в отчетном периоде, так и в планируемом составляет 100%. Данный показатель характеризует готовность жилищного фонда и котельных района к эксплуатации в зимний период.

Выполнение данного показателя достигается:

 Ежегодным составлением и выполнением плана подготовки жилого фонда и котельных к работе в зимний период;

 Осуществлением работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту жилого фонда и котельных;

 Осуществлением контроля за подписанием паспортов готовности жилого фонда и котельных.

Выполнение данных мероприятий позволило:

 увеличить объем модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Колпашевский район» в 2008 году, а именно: произвести реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС в г. Колпашево и с. Тогур, обеспечить чистой питьевой водой жителей микрорайона «НГСС» г. Колпашево, ремонт водопроводных сетей, ремонт зданий и оборудования котельных на территории района;

 осуществить текущий ремонт жилых домов в поселениях района и капитальный ремонт 34 многоквартирных жилых домов в г.Колпашево и с. Тогур.

Проблемой в реализации данного показателя является отсутствие достаточного финансирования на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры района.

Перечень мероприятий, планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период:

Наименование показателя или раздела (подраздела)

Наименование мероприятия планируемого к реализации для достижения значений показателя

Срок исполнения мероприятия

Объем и источники финансирования, тыс. руб.

1

2

3

4

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами

1.Проведение разъяснительной работы через средства массовой информации о способах управления многоквартирными домами;

2009–2012 г.г.

-

2.Оказывать консультационную помощь по вопросам управления многоквартирными домами руководителям управляющих организаций и товариществ собственников жилья

2009–2012 г.г.

-

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

1.Составление и выполнение плана подготовки жилого фонда и котельных к работе в зимний период

ежегодно

Средства бюджетов поселений:

2009 год -26 925,2 т.руб.

Средства предприятий ЖКХ:

2009 год – 6625,2 т.руб.

2.Осуществление контроля за подписанием паспортов готовности жилого фонда и котельных

ежегодно

-



^

Доступность и качество жилья


Показатель 50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя увеличилась с 23,8м² в 2007 году до 24,13м² в 2008 году. В планируемом периоде предусматривается увеличение значения данного показателя до 24,74м² в 2011 году, что характеризует улучшение качества проживания жителей в районе.

Показатель 51. Значения показателя «Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения» в отчетном периоде имеют положительную динамику: в 2007 году –487,9 квартир, в 2008 году - 494,7 квартир.

В целом положительная динамика наблюдается в результате ряда предпринятых Администрацией района мер, направленных на улучшение благосостояния граждан, проживающих в районе в плане увеличения объема жилищного строительства, а именно:

- предоставления земельных участков;

- создания инфраструктуры за счет обеспечения земельных участков инженерными коммуникациями, включая газификацию частных домовладений, строительство дорог и водопроводных сетей;

- поддержки предпринимателей в плане производства строительных материалов;

- развертывания жилищного строительства по типовым индивидуальным проектам;

- строительства в г. Колпашево 80-ти квартирного дома социального назначения и 12-ти квартирного жилого дома.

В планируемом периоде предусматривается в рамках реализации Комплексной программы социально – экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008 -2012 годы увеличение значения данного показателя в 2011 году до 507,6 квартир.


Плановые показатели по вводу жилья на период с 2009-2011г.г. планируется достичь за счет реализации следующих мероприятий:


Перечень мероприятий, планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период 2009-2011гг.

Наименование показателя или раздела (подраздела)

Наименование мероприятия

планируемого к реализации для достижения значений показателя

Срок исполнения мероприятия

Объем и источники финансирования,


1

2

3

4

Увеличение объемов общей площади жилых помещений и числа жилых квартир

  1. Работы по оформлению ПСД и строительство инфраструктуры микрорайонов индивидуальной жилой застройки




  1. Строительство многоэтажного жилья

  2. Изготовление генеральных планов поселений (Колпашевского, Чажемтовского, Новоселовского)


2010г.

2011г.


2009г.


2009г.

^ Местный бюдже:

792 тыс. руб.

1944тыс.руб.

Местный бюджет:

5000 тыс. руб.






Выполнение данных мероприятий позволит увеличить обеспеченность жилыми помещениями и, соответственно, повысить качественный уровень жизни населения района.


Организация муниципального управления

Показатель 57. Значения доли собственных доходов бюджета муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов муниципального образования как в отчетном периоде, так и в планируемом не имеют существенного различия (в 2007 году в сопоставимых условиях - 11,44%, 2008 – 11,0%, 2009 – 12,81%, 2010 – 11,36%, 2011 – 11,20%).

В районе проводится комплекс мероприятий, направленных на увеличение доходной базы местного бюджета, по следующим направлениям.

^ Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет и проведение работы по сокращению задолженности

В этом направлении серьезное внимание уделяется полноте поступления доходов в бюджет района и укреплению расчетной дисциплины налогоплательщиков. Проводится мониторинг налоговой задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в местный бюджет на основании информации, предоставляемой налоговыми органами в разрезе видов налогов и сборов. Полученные сведения анализируются по сравнению с показателями на начало года и на последнюю отчетную дату, устанавливаются причины увеличения задолженности.

Проводится также мониторинг задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отдельно по каждому доходному источнику, включая аренду земли.

^ Организация работы межведомственной балансовой комиссии

В районе постановлением Главы Колпашевского района от 05.05.2006 № 210 утверждена межведомственная балансовая комиссия, в состав которой входят представители Администрации Колпашевского района, Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, налогового органа и Колпашевского отделения Управления Федерального казначейства по Томской области. Работа комиссии проводится в соответствии с графиком проведения заседаний. На заседания комиссии для заслушивания приглашаются, с учетом предложений налогового органа и Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Колпашевскому району, руководители организаций – должников по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и государственные внебюджетные фонды, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, имеющие задолженность по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и страховым взносам в Пенсионный фонд РФ.

Заключение Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией Колпашевского района, профсоюзными организациями Колпашевского района, работодателями и их объединениями

^ Работа комиссии по работе по легализации заработной платы

В Колпашевском районе также действует Комиссия по работе по легализации заработной платы, созданная приказом Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Томской области от 08.06.2006 № 40. В состав данной комиссии вошли представители Администрации Колпашевского района.

Проведение мониторинга хозяйствующих субъектов, действующих на территории поселений

Органами местного самоуправления Колпашевского района проводится определенная работа по инвентаризации действующих на территории района организаций и их обособленных подразделений (филиалов) с целью побуждения постановки на налоговый учет по месту деятельности.


^ Идентификация сведений о правообладателях земельных участков

Положительное влияние на увеличение собираемости земельного налога оказало проведение администраций поселений работы по идентификации сведений о правообладателях земельных участков и сверке данных с налоговым органом, что позволило увеличить на 01.01.2008 количество идентифицированных сведений в целом по району до 11593, а доля идентифицированных сведений от общего количества сведений (15230 ед.) составила 76,1%. На 1 января 2007 года было идентифицировано 68% сведений.

^ Повышение деловой активности

В районе создаются условия для развития малого и среднего бизнеса, которые способствуют росту как численности, занятых в малом предпринимательстве, так и объему поступлений в бюджет доходов от данного вида деятельности.

Развитие малого предпринимательства на территории района является одним из приоритетных направлений Программы социально – экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008 –2012 годы, предусматривающее реализацию комплекса мероприятий, нацеленных на оперативное взаимодействие органов местного самоуправления с предпринимателями посредством мониторинга их деятельности; обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей посредством контрольно-разрешительной практики; создание и развитие механизмов кредитно-финансовой поддержки малого предпринимательства; привлечение общественности к наиболее острым проблемам малого бизнеса. В рамках данной Программы разработана районная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса муниципального образования «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы», направленная на улучшение условий хозяйствования субъектов малого предпринимательства района, стимулирование их деятельности.

^ Повышение доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

В целях повышения доходов от использования муниципального имущества в районе по итогам отчетного периода (2008 год) отмечены следующие краткие итоги:

- за счет разработки и утверждения экономически обоснованных ставок арендной платы за земельные участки удалось увеличить поступления по данному доходному источнику бюджета на 62% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года;

- на основе утвержденного постановлением Главы района нового механизма учета объектов муниципальной собственности удалось создать единую информационную базу, позволяющую своевременно отследить движение муниципального имущества между соответствующими правообладателями, а также принимать обоснованные решения по закреплению конкретного объекта за учреждением района;

- проведена инвентаризация муниципального недвижимого имущества на предмет изменения его состояния, что позволило получить объективную картину состояния объектов муниципальной собственности, а именно – уточнить площадь объектов муниципальной собственности, что позволит более точно планировать расходы на его содержание.

Показатель 58. Характеризует удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района. Значение данного показателя в 2008 году по сравнению 2007 годом значительно снизилось (в 2007 году – 223%, в 2008 году – 180%). Этот спад обусловлен уменьшением количества посещающих культурно-досуговые мероприятия при общем снижении численности населения Колпашевского района.

Для сохранения удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных муниципальным образованием «Колпашевский район» планируется проведение ряда мероприятий с 2009 по 2011г.г.


Перечень мероприятий, планируемых к реализации для достижения значений показателей, запланированных на трехлетний период (2009 – 2011 г.г.):

Наименование показателя

Наименование мероприятия планируемого к реализации для достижения значений показателя

Срок исполнения мероприятия

Объем и источники финансирования, тыс. руб.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления

1. Развитие культурно-досуговой деятельности






1.1. Проведение районных фестивалей и конкурсов

2009г.

51,0

(районный бюджет)

2010г.

65,0

(районный бюджет)

2011г.

75,0

(районный бюджет)

1.2. Совершенствование работы творческих формирований

2009г.

-

2010г.

-

2011г.

-

1.3. Внедрение современных информационных технологий

2009г.

-

2010г.

-

2011г.

-

1.4. Освещение деятельности учреждений культуры в средствах массовой информации

2009г.

-

2010г.

-

2011г.

-

1.5. Проведение обучающих семинаров работников культуры

2009г.

26,0

(районный бюджет)

2010г.

28,0

(районный бюджет)

2011г.

30,0

(районный бюджет)

1.6. Участие коллективов района в конкурсах областного фестиваля народного творчества «Томская мозаика»

2009г.

35,0

2010г.

40,0

(районный бюджет)

2011г.

41,0

(районный бюджет)




1.7.Проведение конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение Колпашевского района

2009г.

-

2010г.

-

2011г.

-

Перечень планируемых мероприятий позволит обеспечить доступность и качество досуговых мероприятий для населения в районе.

Показатель 60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) в 2008 году, как и в 2007 году, равна нулю.

Для достижения данного значения органами местного самоуправления осуществлялся анализ потребностей организаций муниципальной формы собственности в муниципальном имуществе на предмет целесообразности наличия имущества в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. В случае, если имущество не использовалось для достижения предприятием своих уставных целей, то указанное имущество изымалось в казну муниципального образования «Колпашевский район».

В 2009-2011 г.г. планируется удержать значение данного показателя на достигнутом уровне, т.е. равным нулю.

Для достижения заданных значений на предстоящий трехлетний период по показателю 60 планируется продолжить осуществлять те меры, которые позволили добиться уже полученного результата, а именно проводить на постоянной основе анализ потребностей организаций муниципальной формы собственности в закреплении за ними муниципального имущества.

Показатель 61. Характеризует долю кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений. В 2008 году значение данного показателя составило 23%, тогда как в 2007 году этот показатель был равен нулю. Кредиторская задолженность по оплате труда образована в результате недофинансирования из областного бюджета субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» в размере 210,0 тыс. рублей.

На 2009-2011 годы в рамках работы по повышению эффективности использования бюджетных расходов, кредиторская задолженность не прогнозируется.

Показатель 63. Бюджет МО «Колпашевский район» планируется на один финансовый год. Ежегодно к проекту бюджета составляется и утверждается среднесрочный финансовый план, в котором указываются все основные параметры бюджета МО «Колпашевский район» в среднесрочной перспективе.

Показатель 64. Среднегодовая численность постоянного населения характеризуется продолжающимся процессом снижения среднегодовой численности населения с 43,9 тыс. человек в 2007 году до 42,8 тыс. человек в 2011 году. Для района остается в течение всего отчетного периода характерным то, что число умерших превышает число родившихся (в 2007 году – 108 чел., в 2008 году –142 чел.), а превышение числа выбывших над числом прибывших в район имеет тенденцию к снижению (в 2008 году на 116 чел.).

В целях стабилизации численности населения и создания условий для последующего демографического роста в районе разработана районная целевая программа «Демографическое развитие муниципального образования «Колпашевский район» на 2009 –2012 годы и утверждена решением Думы Колпашевского района от 26.12.2008 №588.

Показатель 65. Общий объем расходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличился, и темп роста составил 118,5 %. Такие темпы расходов бюджета в 2008 году сложились за счёт увеличения целевой финансовой помощи из областного бюджета, а также за счёт увеличения поступлений в районный бюджет от налоговых доходов (в частности от налога на доходы физических лиц).

Бюджет на 2009 год определен и рассчитан с учетом реальных процессов, происходящих в экономике Колпашевского района и реальных возможностей бюджета МО «Колпашевский район». Расходы бюджета МО «Колпашевский район» представлены с учетом проводимой в районе оптимизации бюджетных расходов. Данное обстоятельство объясняется снижением расходной части бюджета в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 8 %. Несмотря на уменьшение бюджетных расходов в бюджете 2009 года запланированы расходы на индексацию заработной платы работникам образования, здравоохранения и культуры.

Объем бюджетных расходов на 2010 и 2011 годы определен в соответствии с утвержденным среднесрочным финансовым планом муниципального образования «Колпашевский район» на 2009-2011 годы.

Бюджет МО «Колпашевский район» имеет социальную направленность, т.к. более 50% расходов бюджета направлены на содержание социально – культурной сферы. Объём расходов на социально-культурную сферу в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличен, темп роста составил 120,7%. Это обусловлено участием района в национальных проектах «Здоровье», «Образование», в Программе комплексного проекта модернизации образования, увеличением собственных доходов района, за счёт чего удалось увеличить финансирование на ремонт объектов социально-культурной сферы, на приобретение оборудования в школы и детские сады, медицинского оборудования в муниципальную больницу, фельдшерско – акушерские пункты, спортивного инвентаря. Также предусмотрен рост объёма расходов на финансирование социально-культурной сферы и в плановом периоде 2009-2011 г.г.

Расходы на бюджетные инвестиции и увеличение стоимости основных средств в плановом периоде 2009-2011 г.г. сокращены по сравнению с 2008 годом в виду недостатка бюджетных средств из-за негативного воздействия финансового кризиса, повлиявшего на пополнение доходной базы бюджета.

В Колпашевском районе принята и реализуется программа реформирования муниципальных финансов муниципального образования «Колпашевский район» на 2008-2010 годы.

В рамках этой программы реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств МО «Колпашевский район.

В рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008- 2012 годы в 2008 году за счёт средств бюджета МО «Колпашевский район» израсходовано 35270 тыс. рублей. В бюджете района на 2009 год запланировано на реализацию мероприятий Комплексной программы 30492 тыс. рублей.

С целью реализации Комплексной программы в плановом периоде 2010-2011 годы в среднесрочном финансовом плане МО «Колпашевский район» на 2010 год предусмотрено 29002 тыс. рублей, на 2011 год – 28538 тыс. рублей.


Таким образом, динамика абсолютного большинства объемных показателей демонстрирует реальное социально – экономическое развитие муниципального образования «Колпашевский район».

В условиях разграничения полномочий по уровням власти, а также существующего бюджетно – финансового механизма формирования бюджетов, органы местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» предпринимают значительные меры по расширению налогооблагаемой базы с целью увеличения доходной части местного бюджета с одновременной оптимизацией расходов местного бюджета.

Основной задачей органов местного самоуправления является повышение качества жизни населения муниципального образования, эффективное исполнение муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг.




Скачать 366,87 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер366,87 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх