Доклад о результатах и основных направлениях деятельности icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
вернуться в начало
скачать

^ Приложение N 6 к Докладу


Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования –

управления по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Сызрань


Наименование

 

 

Единица измерения

 

 

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год текущий

2010

2011

2012

плановое

фактическое

плановое

фактическое

плановое

ожидаемое

(очередной)

^ Цель 1.Исполнение требований законодательства в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

тыс.руб.

272

228

565

312

465

374

590

658

766

Показатель1.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций г.о.Сызрань

%

82,6

77,6

132,1

123,5

122,6

129,4

107,3

112,9

108,9

Показатель.2.Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов по главному распорядителю средств бюджета городского округа( без учёта субвенций на исполнение делегированных полномочий)

%







1,3

0,6
















Задача1.Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Сызрань

тыс.

руб.

272

228

565

312

465

351,4

590

658

766

Показатель1 Количество сирен центральной системы оповещения городского округа Сызрань

шт.

18

18

21

21

21

21

23

25

27

Показатель2 Количество проведённых работ по локализации и ликвидации аварийных разливов ртути и ртутьсодержащих отходов

ед.

2

2

 

 

 

 

3

3

3

Показатель3 Количество пострадавших людей на водных объектах

чел.

 

 

 

 

91

91

81

71

61

Расходы всего:

тыс.

руб.

272

228

565

312

465

351,4

590

658

766

Наименование

 

 

Единица измерения

 

 

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год текущий

2010

2011

2012

плановое

фактическое

плановое

фактическое

плановое

ожидаемое

(очередной)

в т.ч. бюджетные

тыс.

руб

272

228

565

312

465

351,4

590

658

766

^ Цель 2. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Сызрань

тыс.

руб.

7960

7956

20186

19869

19300

19238

18548

20719

21713

Задача1.Проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также работ , связанных с тушением пожаров

тыс.

руб.

7960

7956

20186

19869

19300

19238

18548

20719

21713

Показатель1.Количество чрезвычайных ситуаций природного характера

ед.

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Показатель2.Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера

ед.

35

35

46

46

12

12

31

31

31

Показатель 3.Количество выездов аварийно – спасательной группы МУ «АСС»:

ед.

 

 

149

149

242

242

196

196

196

Показатель 4.Количество выездов МУ «АСС», для проведения аварийно- спасательных работ, связанных с тушением пожаров

ед.

 

 

45

45

31

31

38

38

38

Показатель 5.Количество пожаров

ед.

140

140

113

113

111

111

89

89

89

Задача2 .Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель1.Количество проведённых инструктажей

ед.

 

 

13745

13745

13501

13501

13623

13623

13623

Расходы всего:

тыс.

руб.

7960

7956

20186

19869

19300

19238

18548

20719

21713

в т.ч. бюджетные

тыс.

руб.

7960

7956

20186

19869

19300

19238

18548

20719

21713

Цель3.Обучение население городского округа Сызрань в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

тыс.

руб.

1218

1210

1498

1439

1592

1519,3

1649

1842

1930

Задача.1 Подготовка и обучение в области гражданской обороны

Тыс.

.руб.

1218

1218

1498

1439

1592

1519,3

1649

1842

1930

Наименование

 

 

Единица измерения

 

 

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год текущий

2010

2011

2012

плановое

фактическое

плановое

фактическое

плановое

ожидаемое

(очередной)

Показатель1.Количество граждан, прошедших обучение на базе МУ «Курсы ГО»

чел.

775

775

500

500

471

471

582

582

582

Показатель2.Количество руководящего и командно- начальствующего состава, прошедших обучение

чел.

320

320

50

50

76

76

149

149

149

Показатель3.Подготовлено личного состава формирований

чел.

2343

2343

675

675

27

27

1015

1015

1015

Показатель4.Обучено рабочих и служащих не вошедших в формирования.

чел.

82592

82592

71369

71369

36632

36632

63531

63531

63531

Показатель 5. Обучено неработающего населения.

чел.

36489

36489

18741

18741

19354

19354

24861

24861

24861

Расходы всего:

тыс.

руб.

1218

1210

1498

1439

1592

1519,3

1649

1842

1930

в т.ч. бюджетные

тыс.

руб.

1218

1218

1498

1439

1592

1519,3

1649

1842

1930


































Не распределено средств по программам всего:

тыс.

руб.

9450

9393

21879

21453

21357

21108,7

20787

23219

24409

Распределено средств по программам всего

тыс.

руб.







370

167
















Не распределено средств по целям, задачам и программам ( содержание аппарата Управления)

тыс.

руб.

4336

4315

5951

5847

5632

5619,2

5780

5339

5596

^ Итого расходы всего:

тыс.

руб.

13786

13708

28200

27467

26989

26728

26567

28558

30005

в т.ч. бюджетные

тыс.

руб.

13786

13708


28200

27467

26989

26728

26567

28558

30005




Скачать 0,76 Mb.
оставить комментарий
страница5/6
Дата29.09.2011
Размер0,76 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх