Стратегический план гу «Аппарата Акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 2015 годы icon

Стратегический план гу «Аппарата Акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011 2015 годы


Смотрите также:
Информация по формированию и укреплению позитивного имиджа государственных служащих в гу...
Стратегический план Аппарата акима Акмолинской области на 2011- 2015 годы Содержание...
Основные направления развития архивного дела в Восточно- казахстанской области на 2011 год...
Планирование работы Работа аппарата осуществляется в соответствии с текущим планированием...
Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в Восточно-Казахстанской области...
Основные направления развития архивного дела в Восточно- казахстанской области на 2010 год...
План работы государственного архива Восточно-Казахстанской области на 2011 год...
Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в Восточно-Казахстанской области...
Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в Восточно-Казахстанской области...
Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в Восточно-Казахстанской области...
Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в Восточно-Казахстанской области...
Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в Восточно-Казахстанской области...



Загрузка...
скачать
Приложение

к постановлению акимата

Зыряновского района

от _6 января_ 2011_ года

№ 307


Стратегический план
ГУ «Аппарата Акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»


на 2011 – 2015 годы


Пос.Новая Бухтарма

2011 год


Содержание



1.

Миссия и видение

2.

Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей

3.

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятии и показатели результатов

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим целям государства

4.

Развитие функциональных возможностей

5.

Управление рисками

6.

Бюджетные программы

6.1. Бюджетные программы

6.2 Свод бюджетных программ



Стратегический план

ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области»

на 2011-2015 годы


Раздел 1. Миссия и видение


Миссия. Проведение государственной политики на территории сельского округа. Ответственность за реализацию возложенных функций в соответствии со ст.35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение иных вопросов определенных законодательством Республике Казахстан постановлений, решений, распоряжений, поручений акима района, руководителей вышестоящих органов. Решение вопросов местного значения, в порядке, определяемом действующим законодательством.

Видение. Всемерное исполнение должностных обязанностей государственными служащими, повышение качества предоставления государственных услуг населению. Стабильность, последовательное решение вопросов местного значения.


^ Раздел 2. Анализ текущей ситуации

Центр – поселок Новая Бухтарма, население 5450 человек.

Административное деление округа: в состав входит 4 населенных пункта: п.Новая Бухтарма, с.Березовка, с.Александровка, д/о Голубой залив.

Образована в 1975 году, территория –2921 га, население составляет 5701 человек, в том числе экономически активное –1961 человек Из них работают на предприятиях, крестьянских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей поселка, 825 человека, 321 семьи имеют подсобное хозяйство, самостоятельно занятое население составляет 403 человек, пенсионеров по возрасту 1228, инвалидов I группы - 28,II- 97,III- 64 человека, малообеспеченных граждан - 24 человек.

На обслуживании у специалистов по социальной работе находятся 10 детей- инвалидов, 25 престарелых. Им оказывается помощь по оформлению пособий, предоставляются социально – педагогические услуги.

В округе осуществляют деятельность 18 крестьянских хозяйств, наиболее крупные из них: ТОО «Айболта», крестьянское хозяйство «Бухтарма», 8 сельхозпредприятий занимаются растениеводством и 9 растениеводством и животноводством.

В поселке имеется две общеобразовательные школы, детский сад «Сказка», приют «Достык».

Ново – Бухтарминская средняя школа № 1 расположена в приспособленном здании (бывший детский сад). Количество обучающихся детей – 98, дошкольное образование – 15 детей, количество учителей -20, всего


работающих 32 человека. Занятия проводятся в одну смену, организовано горячее питание, имеется автобус для подвоза детей.

Ново – Бухтарминская средняя школа № 2 расположена в типовом здании, год постройки 1992. Количество мест – 1299, количество обучающихся детей – 468, учителей – 47. Занятия проводятся в одну смену, организовано горячее питание.

КГКП «Детский сад «Сказка» расположена в типовом здании, количество групп -6, детей 154, воспитателей -13, общее количество работающих – 37 человек.

ГУ «Детский приют «Достык» расположен в приспособленном здании, количество мест всего 25, на 01 января 2011 год в приюте 22 ребенка. Воспитателей – 4, всего сотрудников – 14

Торговое обслуживание осуществляют 10 объектов торговли. Из них 8 повседневного спроса. В магазинах достаточный ассортимент продуктов питания, товаров народного потребления. Еженедельно ведется наблюдение за ценами на хлеб, другими продуктами первой необходимости.

В поселке Новая Бухтарма имеется «Ново - Бухтарминское отделение г. Серебрянска Медъобъединение № 3 Зыряновского района» расположено в типовом здании, год постройки 1972. Численность медицинского персонала врачей 10, среднего медицинского персонала 10.

В селе Березовка и Александровка имеется ФАП.

В поселке Новая Бухтарма отремонтированы и функционируют три спортивных зала, стадион «Факел». При ДЮСШ работают на бесплатной основе четыре детских секции: легкая атлетика, футбол, волейбол, вольная борьба которые посещают около 300 детей. В зимнее время на стадионе «Факел» работает каток, где имеется пункт проката коньков.

В поселке Новая Бухтарма работают КГКП «Досуг», поселковая библиотека, библиотека для детей, молодежное объединение «Бригантина».

В 2010 году открыт культурно – оздоровительный центр «Оазис», где имеется тренажерный и бильярдный зал, танцевальный кружок, массажный и косметический кабинет.

В 2010 году на содержание зимних дорог выделено из местного бюджета 500 тыс. тенге. Заключены договора на зимнее содержание дорог с ИП «Зырянов».

Регулярное автобусное пассажирское сообщение имеется с селами Березовка, Александровка, отсутствует с д/о Голубой Залив.

Населенные пункты телефонизированы.

В поселке Новая Бухтарма есть почтовое отделение, 5 аптек, АЗС ИП «Берестова А.А.», предприятия общественного питания 14, сфера услуг 22, отделение АО «БТА Банк», отдел полиции.

Торговое обслуживание осуществляется 73 объектов торговли. Из них 45 повседневного спроса. В магазинах достаточный ассортимент продуктов питания, товаров народного потребления. Еженедельно ведется наблюдение за ценами на хлеб, другими продуктами первой необходимости.

В поселке Новая Бухтарма есть ряд многолетних проблемных вопросов, из-за отсутствия бюджетных денежных средств решить их не представляется возможным.

1. Необходимо укрепление материально-технической базы аппарата акима, а именно приобретение компьютерной техники, так как компьютерная техника устарела и требует большего ремонта.

2. Требуют решения вопросы благоустройства и внешнего вида населенных пунктов: очистка и озеленение территорий, ремонт и содержание дорог.

3. Обеспечение функционирования предприятия по оказанию тепла, воды.

4. Освещение улиц.

5. Обеспечение функционирования автомобильных дорог.

Государственное учреждение «Аппарат Акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района ВКО» действует на основании свидетельства государственной перерегистрации юридического лица. Структура и штатная численность аппарата акима утверждена постановлением акимата Зыряновского района в 2010 году.

Фактическая численность госслужащих аппарата акима поселка Новая Бухтарма составляет 7 человека.

В своей практической деятельности аппарат акима поселка руководствуется статьей 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», иными законодательными актами, Положением об аппарате.

Государственные служащие имеют утвержденные должностные инструкции. Их выполнение, направленно на проведение государственной политики на территории поселка, решение задач местного значения. С этой целью проводятся собрания актива, сходы жителей, встречи с населением по информированию и разъяснению основных положений ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана. Оказывается содействие физическим и юридическим лицам в разъяснении использования норм Конституции, законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов. Проводится работа по реализации государственных региональных программ.

ГУ «Аппарат Акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района ВКО» является администратором четырех бюджетных программ в том числе:

1) 001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского округа)»

2) 005000 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности»

3) 008000 «Освещение улиц населенных пунктов»

4) 009000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

5) 013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах»


Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов


Цель 1. Совершенствование системы государственного управления на местном уровне


Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 123001000,123005000,123008000,123009000,123013015



Целевой индикатор

Источник

информации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внедрение правовой и методологической базы функционирования системы планирования, ориентированной на результат в государственном учреждении местного уровня

Постановления акиматов; решения маслихатов;

% от общего числа госучреждений

50

50

100

100

100

100

100

Переход на новую систему планирования, ориентированную на результат, в государственных учреждениях местного уровня

Постановления акиматов; решения маслихатов;

% от общего числа госучреждений

0

50

100

100

100

100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача 1.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прогноз социально-экономического развития поселкового округа

Протокол заседания акимата

ед

1

1

1

1

1

1

1

Операционный план управления

Распоряжение

ед

1

1

1

1

1

1

1

Стратегический план управления

Постановление

областного акимата

ед

1

1

-

-

1

-

-

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

Разработка прогноза социально-экономического развития поселка на 5 лет

х

х

х

х

х

Разработка операционного плана управления на 1 год

х

х

х

х

х

Разработка стратегического плана управления на 5 лет

х

х

х

х

х



^ Цель 2. Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров


Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 123001000,123005000,123008000,123009000,123013015


Целевой индикатор

Источник информации

Ед. изм.

В том числе с указанием промежуточного значения

в отчетном периоде

в плановом периоде

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обеспечение прогнозного уровня расходов бюджета поселка в % к 2011-2013 годах

отчеты



%

-

-

не ниже 8 % ежегодно

не ниже 8 % ежегодно

не ниже 8 % ежегодно

х

х

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:


Задача 2.1. Разработка и реализация бюджетной политики

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009г (отчет)

2010г (план)

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Решение районного маслихата об районном

бюджете на трехлетний период

Районный маслихат

ед.




1

1

1

1

х

х

Бюджет развития на трехлетний период




ед.




1

1

1

1

х

х

Решение районного маслихата об объеме трансфертов общего характера районного бюджета на соответствующий среднесрочный период

Районный маслихат

ед.




1







1

х

х

Мероприятия для достижения прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

Разработка районного бюджета на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

1

1

1

х

х

Формирование бюджета развития на трехлетний период

1

1

1

х

х

Объем трансфертов общего характера районного бюджетом на соответствующий среднесрочный период (проект решения районного маслихата)







1

х

х




    1. ^ Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим

целям государства

^ Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

^ Стратегическое направление 1 - Ускоренное развитие экономики региона

Цель 1.1. Координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики акимата

Послание Президента Республики Казахстан 1997 года «Казахстан 2030 года Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», Послание Президента Республики Казахстан 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана», решение районного маслихата от 24 декабря 2010 года за № _____ «Об утверждений Программы развития территории ВКО на 2011-2015 годы».

Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельского населенного пункта

Послание Президента Республики Казахстан 1997 года «Казахстан 2030 года Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», Указ президента РК от 01.02.2010г. № 922 «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», решение областного маслихата от 24 декабря 2010 года за № _____ «Об утверждений Программы развития территории ВКО на 2011-2015 годы».

Цель 1.3. Содействие деловой активности в районе

Указ президента РК от 01.02.2010г. № 922 «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», Послание Президента Республики Казахстан 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана», Постановление Правительства РК от 13.04.2010г. № 301 «Об утверждений программы «Дорожная карта бизнеса 2020», решение областного маслихата от 24 декабря 2010 года за № _____ «Об утверждений Программы развития территории ВКО на 2011-2015 годы».

^ Стратегическое направление 2 – внедрение новой системы планирования экономики

Цель 2.1. Поэтапное внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат

Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан», Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, программ развития территорий, стратегических планов государственных органов».

Цель 2.2. Совершенствование системы государственного управления на местном уровне

Указ президента РК от 01.02.2010г. № 922 «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», Указ Президента РК от 13 января 2007 года № 273 «О модернизации системы государственного управления Республики Казахстан».

Цель 2.3. Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров

Предвыборная платформа НДП «Нур Отан», принятая 4 июля 2007 года на внеочередном IX съезде НДП «Нур Отан», Программы развития территории ВКО, городов и районов на 2011-2015 годы.

^ Раздел 4. Развитие функциональных возможностей


В целях стимулирования сотрудников Управления для качественного исполнения служебных обязанностей и повышения профессионального уровня необходимо:

  • систематическое участие сотрудников управления в обучающих семинарах, тренингах;

  • принятие мер, направленных на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, обеспечить 100% доступ в Интернет, юридическую базу данных «Закон», информационные базы данных, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе;

  • продолжение системной работы по совершенствованию и систематическому обновлению веб-сайта управления.




^ Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики области

Цель 1.1. Координация работы по обеспечению качественного и стабильного роста экономики района:

Задача1.1.2.Координация деятельности отраслевых управлений и районного штаба по сдерживанию инфляционных процессов.

  • обеспечить мониторинг, оценку и контроль за достижением целевых индикаторов, предусмотренных в Программе развития территории области на 2011-2015 годы по реальному сектору экономики;

- обеспечить мониторинг, оценку и контроль


2011-2015 годы

Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельского населенного пункта:

Задача 1.2.1. Содействие в создании нормальных условий жизнеобеспечения села

  • привлечение специалистов социальных сфер для работы и проживания в сельской местности;

  • выплата подъемного пособия и льготных кредитов на приобретение специалистам социальных сфер прибывших для работы и проживания в сельскую местность.

2011-2015 годы

Цель 1.3. Содействие деловой активности в поселке:

Задача 1.3.1. Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2011-2015 годы.


  • формирование и утверждение перечня бюджетных инвестиционных проектов;




2011-2015

годы

Цель 1.4. Содействие в обеспечении условий для устойчивого развития поселка

Задача 1.4.1. Координация работы соответствующих управлений в снижении уровня общей безработицы

Задача 1.4.2. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ и Программы развития территории на 2011-2015 гг.

  • проведение мониторинга, анализа текущей ситуации по уровню общей безработицы в разрезе поселкового округа с целью своевременного реагирования и внесения предложений на оперативные совещания и заседания при акиме области по улучшению ситуации;

  • проведение мониторинга по созданию новых рабочих мест и анализа причин низкого трудоустройства безработных из целевых групп.




2011-2015

годы



Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы государственного планирования




Цель 2.1. Поэтапное внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат.

Задача 2.1.1. Внедрение новой системы планирования, ориентированной на результат.

  • обеспечение информационной и консультационной поддержки заинтересованным государственным органам;

- обеспечение мониторинга, оценки и контроля над исполнением документов системы государственного планирования.

2011-2015

годы





Цель 2.2. Совершенствование системы государственного управления на местном уровне

Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры государственного управления на местном уровне

  • взаимодействие с центральными исполнительными органами по выполнению заданий и выработке предложений по административной реформе;

  • проведение анализа расходов, структуры и штатной численности по аппаратам местных исполнительных органов, обороны и правоохранительных органов;

  • подготовка проектов постановлений по структуре и штатной численности местных исполнительных органов.

Постоянно


1 раз в год


по мере необходимости




Цель 2.3. Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров

Задача 2.3.1. Разработка и реализация бюджетной политики.

  • обеспечение программными системами, соответствующими перечню выполняемых функций и обеспечивающими электронный обмен данными в соответствии со схемой взаимодействия участников бюджетного процесса.

2011-2015

годы






^ Раздел5.Управление рисками


Наименование возможного риска


Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

^ Мероприятия по управлению рисками

Внешние риски

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами

Ухудшение экономической стабильности

Активизация деятельности областного штаба по сдерживанию инфляционных процессов, определение тактики и действий по стабилизации ситуации в отраслях экономики, выработка рекомендаций и комплексных мер.

Снижение поступления налогов и платежей в бюджет

Невыполнение запланированных бюджетных программ и социальных проектов

Проведение сбалансированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики

^ Внутренние риски

Дефицит квалифицированных кадров

Резкое снижение профессиональных возможностей экономической службы области – неспособность выполнения им ключевых задач экономического развития

Разработка политики, направленной на обеспечение условий для эффективной трудовой деятельности, стимулирования повышения квалификации сотрудников

Некачественная реализация стратегических (программных) документов области соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических (программных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер



Раздел 6. Бюджетные программы


^ 6.1. Бюджетные программы


Бюджетная программа

^ 123 001 003 «Услуги по обеспечение деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округов»

Описание

Организация обеспечения деятельности акима поселка Новая Бухтарма и его специалистов по исполнению нормативных актов Президента, Правительства РК, постановлений, решений, распоряжений областного и районного акиматов по функционированию и развитию жизнеобеспеченности округа.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014г.

2015г.

2009г.

(отчет)

2010г.

(план текущего)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата:

реализация поставленных задач.

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества:

полное удовлетворение потребностей жителей в качестве предоставляемых услуг.

%

70

90

100

100

100

100

100

показатели эффективности:

использование бюджетных средств с прямыми результатами.

%

100

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

8339,0

9307,0

10748,0

12255,0

12335,0

11188,0

12083,0




Бюджетная программа

^ 123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов»

Описание

Освещение улиц населенных пунктов

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014г.

2015г.

2009г.

(отчет)

2010г.

(план текущего)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата:

реализация поставленных задач.

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества:

полное удовлетворение потребностей жителей в качестве предоставляемых услуг.

%

50%

50%

100

100

100

100

100

показатели эффективности:

использование бюджетных средств с прямыми результатами.

%

100

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

154,0

214,0

751,0

247,0

266,0

287,0

310,0




Бюджетная программа

^ 123 009 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Уборка населенных пунктов от мусора и вывоз мусора

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014г.

2015г.

2009г.

(отчет)

2010г.

(план текущего)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата:

реализация поставленных задач.

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества:

полное удовлетворение потребностей жителей в качестве предоставляемых услуг.

%

50%

50%

100

100

100

100

100

показатели эффективности:

использование бюджетных средств с прямыми результатами.

%

100

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

62,0

112,0

67,0

129,0

139,0

150,0

162,0




Бюджетная программа

123 013 015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах, За счет средств местного бюджета»

Описание

^ Зимнее содержание автомобильных дорог населенных пунктов поселкового округа

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014г.

2015г.

2009г.

(отчет)

2010г.

(план текущего)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата:

реализация поставленных задач.

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества:

полное удовлетворение потребностей жителей в качестве предоставляемых услуг.

%

50

50

100

100

100

100

100

показатели эффективности:

использование бюджетных средств с прямыми результатами.

%

100

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

500,0

500,0

537,0

578,0

621,0

671,0

725,0




Бюджетная программа

^ 123 005 000 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности»

Описание

Бесплатный подвоз учащихся из населенных пунктов где нет школ

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания




в зависимости от способа реализации




текущая/развитие




наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2014г.

2015г.

2009г.

(отчет)

2010г.

(план текущего)

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

























показатели конечного результата:

реализация поставленных задач.

%

100

100

100

100

100

100

100

показатели качества:

полное удовлетворение потребностей жителей в качестве предоставляемых услуг.

%

50

100

100

100

100

100

100

показатели эффективности:

использование бюджетных средств с прямыми результатами.

%

100

100

100

100

100

100

100

объем бюджетных расходов

тыс. тг.

587,0

587,0

1012,0

678,0

729,0

787,0

850,0



^ 6.2.Свод бюджетных расходов

(тыс. тенге)

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2009 г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

^ ВСЕГО бюджетных расходов

24897

33901

13115

13887

14090

15229

16435

^ Текущие бюджетные программы

24897

33901

13115

13887

14090

15229

16435

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6454

9307

10748

12255

12335

13322

14388

004 Поддержка организаций дошкольного воспи тания и обучения

15497

20066

0

0

0

0

0

005 Организация бесплатного подвоза уч-ся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

347

587

1012

678

729

799

850

003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2101

2559

0

0

0

0

0

008 Освещение улиц населенных пунктов

143

214

751

247

266

287

310

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов

58

112

67

129

139

150

162

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

270

2559

537

578

621

671

725

023 Материально-техническое оснащение государственных органов

0

114

0

0

0

0

0

106 Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0

412

0

0

0

0

0

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0

30

0

0

0

0

0


Аким поселка Новая Бухтарма

Зыряновского района ВКО Б. Жакаев



Приложение 2

к постановлению

акимата Зыряновского района

от 6 января 2011 года №307






^ Перечень отменяемых постановлений акимата Зыряновского района


  1. Постановление акимата Зыряновского района 30 декабря 2009 года №436 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы» от 30 декабря 2009 года № 426;

  2. Постановление акимата Зыряновского района 30 декабря 2009 года №436 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы» от 21 февраля 2010 года № 578;

  3. Постановление акимата Зыряновского района 30 декабря 2009 года №436 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы» от 23 апреля 2010 года № 647;

  4. Постановление акимата Зыряновского района 30 декабря 2009 года №436 «О внесении изменений в постановление от 30 декабря 2009 года № 436 «Об утверждении Стратегического плана государственного учреждения «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы» от 9 ноября 2010 года № 221.




Скачать 451.69 Kb.
оставить комментарий
Дата04.03.2012
Размер451.69 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх