Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2009 году icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2009 году


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
«О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства...
Деловая программа...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
вернуться в начало
скачать

Ожидаемые значения показателей на 2009 и 2010 годы рассчитаны на основании тенденций в инвестиционной ситуации в Самарской области, складывающихся под влиянием мирового финансового кризиса, и с учетом сведений, полученных от организаций об их намерениях по реализации или приостановке инвестиционных программ и проектов.

Снижение текущих значений в 2009 году и ожидаемых значений на 2010 год по сравнению с плановыми значениями объясняется  ослаблением инвестиционного интереса к региону в условиях кризиса. Проблемы в мировой экономике, снижение российского фондового рынка, возросшие риски, связанные с возможностью сохранения низких цен на нефть и, как следствие, замедлением экономического роста в Российской Федерации, обуславливают то, что и портфельные, и стратегические иностранные инвесторы в таких условиях будут сокращать объемы инвестиций в регионе.

Расхождения между ожидаемыми и плановыми значениями объема внешнеторгового оборота Самарской области за 2008 год связаны с благоприятной экономической ситуацией 2008 года, обусловленной в первую очередь высокими ценами на нефть. В 2009 - 2010 годах прогноз внешнеторгового оборота Самарской области, напротив, предполагает его коррекцию в сторону уменьшения. Это связано с падением цен на углеводородное сырье, уменьшением стоимости металлов и снижением поставок на экспорт машиностроительной продукции, вызванных мировым финансовым кризисом.

Расхождение ожидаемых и плановых значений при реализации выставочной и презентационной деятельности Правительства Самарской области (количество презентаций в посольствах иностранных государств в Российской Федерации, количество имиджевых мероприятий за рубежом и др.) связано с уменьшением бюджетных расходов по соответствующей строке бюджета более, чем в 3 раза.

11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести­телей) малых и средних предпри­ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести­телей) всех предприятий и организаций, доля продукции, произ­веденной малыми пред­приятиями, в общем объеме валового регио­нального продукта, объем оборота малых и средних предприятий на душу населения, расходы консо­лидированного бюд­жета Самарской об­ласти на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, отношение расходов консолидированного бюджета Самарской об­ласти на поддержку и развитие малого и среднего пред­принимательства к ко­личеству субъектов ма­лого и среднего предприниматель­ства в регионе, количество выданных поручительств и займов субъектам малого и среднего предпринимательства, количество проведенных экономических деловых миссий для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фактические и текущие значения по показателям «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести­телей) малых и средних предпри­ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести­телей) всех предприятий и организаций» и «Объем оборота малых и средних предприятий на душу населения» скорректированы в сторону снижения в связи с прогнозируемым на указанный период снижением деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, снижением объемов оборота и снижением потребностей в трудовых ресурсах у субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях финансового кризиса.

Фактические значения в 2007 и 2008 годах и текущее значение в 2009 году показателя «Доля продукции, произ­веденной малыми пред­приятиями, в общем объеме валового регио­нального продукта» увеличены по сравнению с плановыми значениями, что связано с появлением статистических данных по значению валового регионального продукта за 2006 год, скорректированного в сторону уменьшения по сравнению с оценочным значением. В результате фактическое значение показателя «Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта» за 2006 год увеличилось, в связи с чем были повышены фактические значения в 2007 и 2008 годах и текущее значение в 2009 году.

Расхождение значений показателей «Расходы консо­лидированного бюд­жета Самарской об­ласти на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства», «Отношение расходов консолидированного бюджета Самарской об­ласти на поддержку и развитие малого и среднего пред­принимательства к ко­личеству субъектов ма­лого и среднего предприниматель­ства в регионе» в 2008 году объясняется тем, что в ряде  муниципальных образований Самарской области в 2008 году действовали муниципальные программы развития малого предпринимательства, в течение   2008 году были приняты и начали финансироваться из местных бюджетов еще несколько муниципальных программ.

12. Отношение фактиче­ского темпа роста цен (тарифов) к темпу роста, определённому законодательством Российской Федера­ции и Самарской об­ласти на соответст­вующий период.

Несоответствие планового и фактического роста цен на природный газ объясняется более низким ростом тарифов на транспортировку газа, утверждённых Федеральной службой по тарифам.

Расхождение плановых и фактических значений роста цен на сжиженный газ объясняется установлением розничной цены на более низком уровне за счет оптимизации затрат газоснабжающих организаций.


Таблица 3

Плановые и фактические (ожидаемые) значения показателей результативности деятельности Министерства

Наименование показателя

Единица измере-ния

Значения показателей результативности деятельности Министерства

2008 год

2009 год

2010 год

плано-вое значе-ние

факти-ческое значе-ние1

откло-нение

плано-вое значе-ние

текущее значе-ние

откло-нение

плано-вое значе-ние

ожидаемое значе-ние

откло-нение

Цель 1. Динамичное, сбалансированное социально-экономическое развитие Самарской области

 

Объем валового ре­гионального продукта2

тыс. рублей

-

704379304,2

-

-

612752364,1

-

-

722453677,6

-

Индекс физического объема валового регионального продукта2

 

% к предыдущему году

-

103,6

-

-

82,3

-

-

107,9

-

Реальные распола­гаемые денежные доходы населения

 

% к предыдущему году

96,0

97,5

+1,5 п.п.

90,0

95,6

+5,6 п.п.

105,0

100,4

-4,6 п.п.

Реальная среднеме­сячная начисленная заработная плата ра­ботников

 

% к предыдущему году

107,6

108,2

+0,6 п.п.

88,0

86,2

-1,8 п.п.

103,0

99,7

-3,3 п.п.

Уровень обеспечен­ности населения жильем

кв. метров на человека

21,4

21,8

+0,4 п.п.

21,9

22,2

+0,3 п.п.

22,3

22,66

+0,36 п.п.

Коэффициент дос­тупности жилья

 

лет

4,8

4,6

-0,2

4,7

4,6

-0,1

4,2

4,6

-0,4

Динамика оборота розничной торговли

 

%

110,9

110,9

0,0 п.п.

95,0

90,2

-4,8 п.п.

103,0

104,2

+1,2 п.п.

Прогнозирование соци­ально-экономического развития Самарской об­ласти

 

1.1. Достоверность про­гноза социально-эко­номического разви­тия региона на сред­несрочную перспек­тиву2

 

%

≥88

95,3

-

≥88

84,5

-3,5 п.п.

≥88

94,1

-

Обеспечение динамичного развития промышленного производства Самарской области

 

2.1. Место Самарской области среди субъ­ектов Российской Федерации по объему отгруженных товаров собственного произ­водства, выполнен­ных работ и услуг собственными си­лами по чистым ви­дам экономической деятельности – обра­батывающие произ­водства (рассчиты­ваются по фактиче­ским значениям)3

 

 

8

8

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Отношение индекса промышленного производства в Самарской области к индексу промышленного производства в Российской Федерации

 

         %

-

101,6

-

-

80,1

-

-

114,1

-

2.3. Отношение индекса промышленного производства в Самарской области к индексу промышленного производства в Приволжском федеральном округе

         %

-

101,8

-

-

83,5

-

-

110,0

-

му­ниципальных районов Самарской области

 

3.1. Число  муниципаль­ных стратегических документов соци­ально-экономиче­ского развития

 

единиц

14

14

0

16

15

-1

37

15

-22

3.2. Число реализу-емых областных целевых программ соци­ально-экономиче­ского развития от­дельных территорий Самарской области

 

единиц

3

3

0

3

3

0

3

1

-2

и сни­жения уровня бедности населения

 

4.1. Среднемесячные де­нежные доходы на душу населения

 

рублей

15669

15804

+135

15865

16628

+763

18490

18428

-62

4.2. Среднемесячная но­минальная начис­лен­ная заработная плата работников в целом по Самар­ской об­ласти

 

рублей

14498

14675

+177

14385

14155

-230

16450

15600

-850

4.3. Среднемесячная но­минальная начис­лен­ная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона

 

рублей

15306

15155

-151

14488

14488

0

16580

16580

0

4.4. Индекс превышения среднедушевого обо­рота розничной тор­говли и объема плат­ных услуг от­носи­тельно прожи­точного минимума в Самар­ской об­ласти

 

%

234,8

234,3

-0,5 п.п.

214,8

209,9

-4,9 п.п.

225,2

217,0

-8,2 п.п.

 4.5. Доля населения с де­нежными дохо­дами ниже регио­нальной величины прожиточ­ного ми­нимума в общей численности населения Самарской области

% от общей числен­ности населения

16,4

16,9

+0,5 п.п.

17,5

18,0

+0,5 п.п.

17

17,8

+0,8 п.п.

повышение дос­тупности жилья

5.1. Годовой объем ввода жилья

тыс. кв. метров

1316

1328

+12

1053

1000

-53

1158

1000

-158

5.2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

%

-

39,5

-

-

39,5

-

-

39,5

-

5.3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с ис­пользованием ипо­течных кредитов и займов) 4

семей

2719

2719

0

3000

2737

-263

3312

1084

-2228

5.4. Количество граждан, относящихся к кате­гориям, установлен­ным федеральным законодательством, улучшивших жи­лищные условия5

 

семей

584

584

0

612

935

+323

700

518

-182

5.5. Объем выданных в год ипотечных жи­лищных кредитов и займов гражданам

 

млн. рублей

12449

18458

+6009

7469

3692

-3777

8216

3692

-4524

. Усиление роли органи­зованной торговли

 

6.1. Доля товаров, реали­зуемых торгу-ющими организа-циями и предприни-мателями вне рынков

 

%

89,0

90,0

+1,0 п.п.

89,5

89,5

0,0 п.п.

90,0

90,0

0,0 п.п.

6.2. Доля организаций, допущенных на рынок алкогольной продукции, от общего числа обратившихся хозяйствующих субъектов

 

%

-

90,2

-

-

93,0

-

-

94,0

-

6.3. Доля организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с соблюдением лицензионных требований и условий

 

%

-

86

-

-

94

-

-

95

-

6.4. Доля организаций, представляющих декларации о розничной продаже алкогольной продукции на территории Самарской области

 

%

-

98

-

-

98

-

-

99

-

Тактическая задача 7. Повышение качества информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений и

обеспечение информационной открытости  деятельности Министерства

 

7.1. Количество проек­тов, реализованных Министерством, обес-печивающих предо-ставление информа-ционных услуг насе-лению и органи­зациям в среде Ин­тернет

 

единиц

2

2

0

3

2

-1

4

3

-1

7.2. Количество темати­ческих геоинформа­ционных слоев, фор­мирующих описание территории Самар­ской области

 

единиц

654

654

0

660

654

-6

667

654

-13

7.3. Количество пользо­вателей информаци­онных ресурсов сис­темного территори­ального кадастра

 

человек

50

50

0

61

50

-11

70

51

-19

Цель 2. Развитие инновационной деятельности в Самарской области, рост конкурентоспособности

высокотехнологичных территориально-производственных кластеров

 

Объем финансовых ресурсов, направленных на поддержку инновационных проектов (программ) и развитие инновационной деятельности за счет бюджетных средств и средств институтов развития

 

млн.

рублей

-

459,85

-

-

270,66

-

-

380,0

-

Темп роста количества предприятий, принявших участие в кластерных проектах

 

% к предыдущему году

-

-

-

-

150,0

-

-

166,0

-

Тактическая задача 1. Развитие региональной инновационной системы, поддержка разработки и реализации

 инновационных программ и проектов, активизация трансфера технологий

 

1.1. Количество объектов инфраструктуры развития инновационной деятельности (бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, технопарки, фонды и др.)

 

            единиц

9

9

0

11

11

0

13

11

-2

1.2. Количество поддержанных инновационных проектов в рамках деятельности объектов инновационной инфраструктуры

 

            единиц

-

62

-

-

60

-

-

65

-

Тактическая задача 2. Реализация кластерных проектов, развитие информационно-аналитической среды

кластерной политики

 

2.1. Количество проведенных орга­низационных ме­роприятий (семи­наров, стажировок и др.) 

 

         единиц

-

10

-

-

12

-

-

12

-

Цель 3. Повышение эф­фективности региональ­ной инвестиционной по­литики

 

Объем инвестиций в основной капитал  в расчете на одного че­ловека в ценах 2003 года6

 

тыс. рублей

25,0

26,3

+1,3

15,8

17,9

+2,1

16,0

18,0

+2,0

Полнота использова­ния средств област­ного бюджета в части расходных полномо­чий Министерства

 

%

100

94,8

-5,2    п.п.

100

99,9

-0,1 п.п.

100

100

0,0 п.п.

 

1.1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд­жетных средств) в расчете на 1 человека6

 

тыс. рублей

20,0

22,0

+2,0

11,5

16,0

+4,5

11,6

16,6

+5,0

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частной формы соб­ственности6

 

тыс. рублей/чел.

13,9

13,7

-0,2

8,2

11,1

+2,9

8,3

10,4

+2,1

иностранной формы собственности или инвестиции в основ­ной капитал из-за ру­бежа

 

тыс. рублей/чел.

1,706

1,706

0,0

1,803

0,682

-1,121

1,875

0,753

-1,122

1.2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах

 

% к предыдущему году

-

90,0

-

-

73,3

-

-

103,7

-

1.3. Темп роста инвести­ций в основной капи­тал6

 

%

95,0

92,0

-3 п.п.

63,0

68,0

-5п.п.

101,4

100,5

-0,9 п.п.

1.4. Количество заклю­ченных соглашений  и протоколов о со­трудничестве с ино­странными партне­рами

 

единиц

5

5

0

5

3

-2

5

4

-1

1.5. Объем иностранных инвестиций

 

млн. долларов США

2654,2

2654,2

0,0

1357,3

810,6

-546,7

1364,3

876,3

-488,0

1.6. Количество ино­странных инвесто­ров, которым была предос­тавлена орга­низационно-консуль­тационная помощь

 

единиц

15

18

+3

5

7

+2

10

10

0

 

2.1. Объем инвестицион­ных расходов обла­стного бюджета на душу населения

 

рублей

6346,2

6332

-14,2

6254,3

1673

-4581

3680,3

1151,3

-2529,3

2.2. Доля расходов инве­стиционного харак­тера в расходной части областного бюджета

 

%

21,6

21,6

0,0 п.п.

20,4

7,2

-13,2 п.п.

11,8

6,0

-5,8 п.п.

2.3. Количество проекти­руемых и строя­щихся объектов

 

единиц

1025

978

-47

680

281

-399

570

150

-420

2.4. Количество введен­ных в эксплу-атацию объектов

   

единиц

200

188

-12

160

15

-145

106

30

-76

 

3.1. Объем межбюджет­ных трансфертов, на­правленных на раз­витие коммунальной и социально-куль­турной инфраструк­туры

 

тыс. рублей

2458495,9

2499323,0           

 

40827,1

2014757

155619,6

-1859137,4

2259309

44313

--2214996

3.2. Количество строя­щихся объектов коммунальной и со­циально-куль-турной инфраструктуры

 

единиц

173

141

-32

101

22

-79

90

10

-80

3.3. Количество введен­ных в эксплуатацию объектов комму­нальной и социально-культурной инфра­структуры

 

единиц

38

19

-19

37

3

-34

32

1

-31

Привлечение на территорию Самарской области федеральных инвестиций

 

4.1. Объем инвестиций за счет средств феде­рального бюджета на душу населения

 

рублей

2222

2238

+16

1796

1666

-130

1993

1689

-304

4.2. Темп роста объема федеральных инве­стиций

 

%

135,3

134,1

-1,2 п.п.

85,0

70,9

-14,1 п.п.

101,0

97,0

-4,0 п.п.

4.3. Объем принятых бюджетных обяза­тельств главными распорядителями средств федераль­ного бюджета

 

млн. рублей

7048,6

7099,2

+50,6

5691,7

5283,7

-408

6306,2

5355,9

-950,3

4.4. Уровень освоения инвестиционных средств федераль­ного бюджета

     

%

88,5

93,4

+4,9

91,3

95,0

+3,7

91,3

95,0

+3,7

 

Динамика внешне­торгового оборота товаров

 

%

140,0

140,0

0,0 п.п.

95,0

55,9

-39,1 п.п.

101,2

104,7

+3,5  п.п.

Объем внешнеторго­вого оборота Самар­ской области

 

млн. долларов США

11693,6

11693,6

0,0

9732,9

6541,4

-3191,5

9722,8

6849,8

-2873,0

Динамика межрегио­нального товарообо­рота

 

%

111

96

-15 п.п.

108

85

-23 п.п.

109

89

-20 п.п.

Степень реализации заключенных согла­шений о сотрудниче­стве  с субъектами Российской Федера­ции

 

%

78

79

+1 п.п.

78

80

+2 п.п.

79

81

+2 п.п.

 

1.1. Количество целевых (имиджевых) меро­приятий на междуна­родном уровне

единиц

5

5

0

3

3

0

5

4

-1

1.2. Среднее количество организаций, участ­вующих в целевых (имиджевых) меро­приятиях за рубежом

 

единиц

15

13

-2

10

10

0

15

15

0

1.3. Количество прове­денных презентаций Самарской области в посольствах ино­странных государств в Российской Феде­рации

 

единиц

2

2

0

3

3

0

5

3

-2

 

2.1. Степень выполнения планов мероприятий рабочих групп по выполнению согла­шений и протоколов о сотрудничестве с субъектами Россий­ской Федерации

%

75

79

+4 п.п.

75

78

+3 п.п.

80

82

+2 п.п.

2.2. Количество заклю­ченных соглашений о сотрудничестве с субъектами Россий­ской Федерации (в год)

 

единиц

1

1

0

1

1

0

2

2

0

2.3. Количество подпи­санных протоколов и иных документов по реализации соглаше­ний о сотрудничестве (в год)

 

единиц

3

3

0

3

2

-1

4

2

-2

Цель 5. Развитие малого и среднего предприни­мательства в Самарской области

 

Доля среднесписоч­ной численности ра­ботников (без внеш­них совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ­ников (без внешних совместителей) всех предприятий и орга­низаций

 

%

-

25,5

-

-

26,6

-

-

26,8

-

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Самарской области13

 

единиц

-

12,3

-

-

12,8

-

-

12,9

-

Доля продукции, произведенной ма­лыми предпри­ятиями, в общем объ­еме валового регио­нального продукта

 

%

13,1

13,5

+0,4 п.п.

13,5

13,6

+0,1 п.п.

14,0

13,8

-0,2 п.п.

Объем оборота ма­лых и средних предприятий на душу населения

 

тыс. рублей/

чел.

-

248,1

-

-

243,0

-

-

245,0

-

Расходы консолидированного бюджета Самарской области на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства

 

тыс. рублей

98334

104921

+6587

86140

119340

+33200

96150

146000

+49850

Отношение расходов консолидированного бюджета Самарской области на поддержку и развитие малого предпринимательства к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе

 

тыс. рублей/ед.

1,02

1,08

+0,06

0,90

1,25

+0,35

0,95

1,35

+0,4

 

1.1. Количество вновь созданных бизнес-инкубаторов

 

штук

2

2

0

2

2

0

0

0

-




2.1. Количество прове­денных научно-мето­дических конферен­ций для субъектов малого и среднего предпринимательства

 

штук

6

6

0

10

5

-5

15

7

-8

2.2. Количество прове­дённых обучающих семинаров для субъ­ектов малого и сред­него предпринима­тельства

 

штук

30

88

+58

30

6

-24

30

16

-14

2.3. Общее число кадров, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации

 

штук

-

1300

-

-

295

-

-

200

-

 

3.1. Количество выдан­ных поручительств и займов субъектам малого и среднего предпринимательства

 

штук

20

29

+9

40

60

+20

50

80

+30

3.2. Количество прове­денных конкурсов с целью субсидирова­ния части затрат по проектам субъектов малого и среднего предпринимательства

 

штук

1

0

-1

4

2

-2

4

4

0

Тактическая задача 4. Информационно-право­вое обеспечение малого и среднего предприни­мательства

 

4.1. Количество прове­денных круглых сто­лов, встреч по ин­формационно-право­вому обеспечению для субъектов малого и среднего  предпри­нимательства

 

штук

4

4

0

5

5

0

6

6

0

Тактическая задача 5. Повышение конкуренто­способности малого предпринимательства, пропаганда предприни­мательства

 

5.1. Количество прове­денных экономиче­ских деловых миссий для субъектов малого и среднего предпри­нимательства

штук

5

5

0

7

5

-2

9

5

-4

5.2. Количество выста­вок, ярмарок для субъектов малого и среднего предприни­матель­ства

 

штук

3

3

0

3

1

-2

3

1

-2

Цель 6. Защита законных экономических интере­сов потребителей от мо­нопольного повышения цен (тарифов), подле­жащих

государствен­ному регулированию, за исключением тарифов на электрическую и тепло­вую энергию

 

Отношение фактиче­ского темпа роста цен (тарифов) к темпу роста, определённому законодательством Российской Федера­ции и Самарской об­ласти на соответст­вующий период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розничная цена на природный газ

 

%

100

96

-4 п.п.

100

101

+1 п.п.

100

100

0,0 п.п.

розничная цена на сжиженный газ

%

100

95

-5 п.п.

100

97

-3 п.п.

100

100

0,0 п.п.

тариф на водоснаб­жение для организа­ций коммунального комплекса

 

%

100

100

0,0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

тариф на водоотведе­ние для организаций коммунального ком­плекса

 

%

100

100

0,0 п.п.

100

100

0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

тариф на перевозки пассажиров железно­дорожным транспор­том в пригородном сообщении

 

%

100

100

0,0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

 

1.1. Соблюдение пре­дусмотренных феде­ральным законода­тельством сроков ут­верждения цен на природный газ

 

%

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

1.2. Доля муниципальных обра-зований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей комму-нальных услуг уста-новлены без учета необходимости пок-рытия затрат на предоставление соот-ветствующего вида коммунальных услуг одной группе потре-бителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предос-тавление холодного водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потре-бителей, в общем количестве муници-пальных образований Самарской области

 

%

-

54,0

-

-

65,0

-

-

65,0

-

1.3. Доля муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление водоотведения и очистки сточных вод одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований Самарской области

 

%

-

48,4

-

-

58,0

-

-

58,0

-

 

2.1. Доля устранённых нарушений в общем числе выявленных нарушений примене­ния регулируемых цен и тарифов на то­вары и услуги

 

%

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

2.2. Доля взысканных штрафов в общем числе наложенных штрафов за наруше­ние порядка ценооб­разования

 

%

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

100

100

0,0 п.п.

Цель 7. Готовность эко­номики Самарской об­ласти к работе в усло­виях военного времени

 

Степень готовности предприятий Самар­ской области к вы­полнению установ­ленных им мобили­зационных заданий на расчетный год

 

%

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

 

1.1. Стабильность уровня мобилизационной готовности Самар­ской области и уси­ление взаимосвязан­ной системы госу­дарственного и воен­ного управления эко­номикой в условиях военного времени

%

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

об­ласти продовольствен­ными и непродовольст­венными товарами в ус­ловиях военного вре­мени

 

2.1. Степень готовности мобилизационных ресур­сов Самарской об­ласти

%

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

100

100

0 п.п.

 

_______________________________

1Оценка 2009 года.

2Под фактическим значением показателя за 2008 год имеется в виду оценка 2008 года, под текущим значением показателя за 2009 год имеется в виду прогнозное значение показателя.

3Прогнозирование данного показателя на 2009 – 2012 годы не производится в связи с невозможностью оценки интенсивности развития других субъектов Российской Федерации.

4 Показатели представлены в рамках реализации областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2009 – 2010 годы. Значение показателя в 2009 году включает количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках действующей в I квартале 2009 года подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» областной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы. Значения показателей на 2011 – 2012 годы представлены в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 531, вступающим в силу с 01.01.2010 и предусматривающим продление сроков реализации областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» до 2012 года.

5Показатели представлены в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы. Лимит средств федерального бюджета на 2011 год, предусмотренный на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Самарской области, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», исключен.

6Показатели результативности уточнены в соответствии с утвержденными Росстатом показателями объема и темпа роста инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций с учетом параметров неформальной деятельности за 2007 год.




оставить комментарий
страница4/4
Дата04.03.2012
Размер1,19 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх