Докла д о результатах работы за 2008 год и основных направлениях деятельности на 2009 – 2012 годы муниципального учреждения icon

Докла д о результатах работы за 2008 год и основных направлениях деятельности на 2009 – 2012 годы муниципального учреждения


Смотрите также:
Доклад управления образования и науки области о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012 2014 годы...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2011-2014 годы...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления занятости населения...
Республиканская целевая программа развития республики мордовия на 2008-2012 годы саранск 2008 г...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...



Загрузка...
скачать
Д О К Л А Д

о результатах работы за 2008 год и

основных направлениях деятельности

на 2009 – 2012 годы

муниципального учреждения

«Управление организации строительства»


Введение


Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей и получателей бюджетных средств, утвержденным Постановлением Администрации города Губкинского №37 от 13 марта 2009 года.

Муниципальное учреждение «Управление организации строительства» (далее – Управление) создано для реализации единой градостроительной политики на территории муниципального образования город Губкинский и осуществляет следующие функции:

  • разработка и формирование муниципальных целевых программ по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

  • координация деятельности строительных организаций города Губкинского;

  • создание благоприятных условий для застройки городских территорий, привлечения инвестиций в строительную отрасль;

  • обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

  • обеспечение исполнения федеральных и региональных программ;

  • организация реализации муниципальных планов и программ, координация деятельности организаций в целях реализации данных программ;

  • организация и координация деятельности физических и юридических лиц в сфере строительства индивидуальных и многоквартирных домов, иных объектов недвижимости;

  • осуществление функции муниципального заказчика, организация и участие в проведении конкурсов, заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города в установленной сфере деятельности, для целей финансирования указанных товаров, работ, услуг.

Настоящий доклад отражает результаты деятельности Управления за 2008 год, а также основные направления деятельности на 2009 -2012 годы.


^ Раздел I. Цели, задачи и результаты деятельности в соответствии с приоритетами стратегии развития города


Основной целью деятельности Управления является формирование эффективной политики в области строительства на территории муниципального образования город Губкинский,

Достижение основной цели деятельности Управления требует решения следующих задач:

Тактическая задача 1: Реализация программ капитального строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры

Решение данной задачи позволит создать условия для развития строительной отрасли в городе, на основе наиболее рационального использования инвестиционных ресурсов, получить высокую эксплуатационную рентабельность существующих и возводимых объектов социальной сферы, улучшить архитектурный облик города.

Так как нестабильное финансирование приводит объекты к долгострою, что в дальнейшем влечет за собой увеличение расходов на строительство и срыв сроков выполнения работ, то решение данной задачи позволит привести к сокращению количества незавершенных строительством объектов.

На решение указанной задачи направлены мероприятия по реализации Адресной инвестиционной программы ЯНАО, включающей в себя перечень строек и объектов (нового строительства, реконструкции объектов социального назначения, проектно-изыскательских работ), финансирование которых осуществляется за счет капитальных вложений, предусмотренных в окружном и местном бюджете на соответствующий финансовый год:

1) Разработка и представление предложений для формирования и утверждения перечня строек и объектов.

2) Подготовка материалов для размещения заказов на выполнение работ за счет средств, предусмотренных на финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности на соответствующий финансовый год по реализации мероприятий, финансируемых за счет средств окружного бюджета.

3) Анализ и согласование с окружными исполнительными органами государственной власти - государственными заказчиками окружных целевых программ, объемов инвестиций, включенных в бюджетную заявку, направляемых из окружного бюджета на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса. 4) Финансирование мероприятий за счет средств окружного бюджета, предусмотренных законом об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, на основании инвестиционных договоров.

5) Осуществление комплексного анализа, прогнозирования и обоснования целей и приоритетов развития капитального строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города.

Показателями реализации данных мероприятий являются:

- наличие разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;

- наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством РФ и иными действующими нормативными правовыми актами РФ и Ямало-Ненецкого АО;

- степень развития коммунальной инфраструктуры города в целях развития строительства (данный показатель рассчитан исходя из общей стоимости работ на объектах, включенных в Адресную инвестиционную программу на 2008 – 2011 годы);

- увеличение объемов жилищного строительства (указанный показатель рассчитывается от общей площади запланированного к вводу жилья на 2008 – 2011 годы);

- доля объектов, запланированных и введенных в эксплуатацию (показатель рассчитывается исходя от общего количества запланированных к вводу объектов в каждом финансовом году).

Оценка показателей решения тактической задачи 1 представлена в Приложении № 1 к Докладу.

В рамках выполнения указанных мероприятий в 2008 году были достигнуты следующие результаты:

Для формирования перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы была разработана и утверждена проектно-сметная документация, на которую получены положительные заключения государственной экспертизы в соответствии с законодательством РФ и иными действующими нормативными правовыми актами РФ и Ямало-Ненецкого АО.

Согласно постановлению Администрации Ямало-Ненецкого автономного от 14.08.2008 №443-А «О механизме реализации федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы на территории Ямало-Ненецкого округа» приоритетное право на включение в бюджетную заявку имеют не завершенные строительством объекты с высокой степенью готовности, планируемые к вводу в очередном финансовом году.

В рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» в 2008 году освоение инвестиций составило 44 795 тыс. рублей.

Продолжены работы на объектах коммунальной инфраструктуры города:

- устройство проездов в микрорайонах №№ 9,12,15 (уложено 571 дорожные плиты ПДН);

- сети ТВС (построено: тепловых сетей – 0,256 км, сетей водоснабжения – 0,382 км);

- сети канализации (построено 0,104 км., 2 канализационных колодца); - сети ВЛ (установлено 40 опор ж/б.с подвеской проводов);

- ЦТП-2 (построено здание, произведен монтаж оборудования).

Завершены строительством и введены в эксплуатацию объекты Адресной инвестиционной программы ЯНАО: «Трансформаторная подстанция в мкр. 9», «Трансформаторная подстанция в мкр. 12». Идет подготовка документов к вводу в эксплуатацию внутриквартальных проездов в мкр. № 12.

Финансовые средства, выделенные округом в рамках реализации Адресной инвестиционной программы ЯНАО (подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЯНАО») на реконструкцию канализационных очистных сооружений (вторая очередь строительства), на 2008 году в сумме 108 512 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Остаток сметной стоимости объекта в текущих ценах на 01 января 2008 года – 53 643 тыс. руб., в текущих ценах 2009г.- 33 974 тыс. руб.

Возведены блоки №№ 1-4 производственного корпуса, вспомогательный корпус, переходная галерея. Завершается монтаж технологического оборудования в производственном и вспомогательном корпусах, ведется работа по подключению электрооборудования. Построены наружные инженерные сети.

За счет средств окружного бюджета, предусмотренных для строительства объектов инженерного обеспечения, и в целях увеличения объемов жилищного строительства и создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, в 2008 году подключено к сетям тепловодоснабжения и канализации 10 индивидуальных жилых домов, общей площадью 2 319 кв. м, и 6 многоквартирных жилых домов (366 квартир), общей площадью 19 751 кв.м. Всего введено в эксплуатацию 22 070 м2 жилья (376 квартир).

В сфере строительства объектов социального назначения проведена следующая работа:

Разработана проектно-сметная документация на 8 объектов (на сумму 14 016 тыс. рублей), в том числе:

- лыжероллерная трасса на лыжной базе «Снежинка» (корректировка смет);

- подсветка здания Администрации города Губкинский;

- подсветка торцевых фасадов здания Администрации города;

- реконструкция сетей электроснабжения города Губкинский;

- благоустройство территории под памятник «Первопроходцам»;

- учебный корпус школы № 5 в микрорайоне 4;

- детский сад на 140 мест в микрорайоне 13;

- детский сад на 240 мест в микрорайоне 5.

По объектам образования (школа, детские сады и лыжероллерная трасса) проектно-сметная документация должна пройти государственную экспертизу. Для проведения государственной экспертизы необходимы финансовые средства в объеме 1,9млн. руб.

Проектно-сметная документация по реконструкции сетей электроснабжения города будет передана в ГГЭС для дальнейшей работы.

Завершены работы по строительству, реконструкции и ремонту на 4 объектах (в сумме 31 216 тыс. рублей), в том числе: зал бокса в микрорайоне 7; экспозиционный зал музея в микрорайоне 12; студия звукозаписи в микрорайоне 12; патологоанатомический корпус больничного комплекса (пусконаладочные работы).

По участию в долевом строительстве объекта «Молодежный клуб в микрорайоне 12», выплачен аванс в сумме 2 529 тыс. рублей.

Произведен доввод объектов, на которых производились завершающие работы по оформлению фасадов, кровель и т.д. (МЦ «Факел», патологоанатомический корпус больничного комплекса, облицовка фасада здания АБК в мкр.№7, реконструкция фасада и кровли здания ГОВД). Документы по передаче затрат на строительство объектов социального назначения направлены в ДУМИ.

Тактическая задача 2: Обеспечение условий для комфортного проживания граждан на территории города

Решение данной задачи позволит создать благоприятные условия для проживания граждан в условиях Крайнего Севера, сократить количество пожаров в муниципальных общежитиях города.

На решение указанной тактической задачи направлены мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда города и обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общежитиях города.

Капитальный ремонт подразделяется на два вида - комплексный и выборочный. В жилищном фонде города, как правило, проводиться выборочный ремонт по элементам здания (замена кровли, ремонт наружных стен, ремонт фундаментов, ростверков, замена трубопроводов КНЛ, ТВС, электрооборудования в местах общего пользования).

Для обеспечения пожарной безопасности муниципальных общежитий требуется капитальный восстановительный ремонт автоматической пожарной сигнализации, монтаж системы радиопередачи информации о возгорании на пульт диспетчерской службы.

На 01.01.2008 года жилищный фонд города составлял 459,07 тыс. кв.м общей площади, из них 238,27 тыс. кв.м – в деревянном исполнении, износ которых составляет в среднем 50,3 %. Так же необходимо отметить, что ежегодно увеличивается объем ветхого и аварийного жилищного фонда, общая площадь которого составила на 01.01.08 - 18,97 тыс.кв.м.

Для улучшения состояния муниципального жилищного фонда, его благоустройства, а также сокращения прироста ветхого и аварийного жилья в 2008 году по капитальному ремонту было освоено 51 517 тыс. рублей.

На выделенные средства выполнены следующие работы:

  • обследование свайных фундаментов объектов жилья – 15;

  • капитальный ремонт свайных фундаментов объектов жилья – 3;

  • восстановительный ремонт мест общего пользования и квартир после капитального ремонта фундаментов – 3;

  • капитальный ремонт наружных стен (обшивка и окраска фасадов)- 9;

  • ремонт, утепление цокольных перекрытий объектов жилья –5;

  • переустройство кровли, утепление чердачных помещений, замена покрытий кровель объектов жилья – 11;

  • ремонт мест общего пользования объектов жилья – 4;

  • замена электрооборудования в местах общего пользования объектов жилья - 1;

  • замена трубопроводов ТВС на вводе с устройством запорной арматуры – 4;

  • замена трубопроводов КНЛ в цокольной части жилых зданий – 7;

  • измерение сопротивления изоляции кабеля с присоединением жил кабелей способом спайки объектов жилья – 120.

Оценка показателей решения данной тактической задачи представлена в Приложении №1 к Докладу.

Тактическая задача 3: ^ Повышение качества благоустройства территории города и ремонта дорог

Решение указанной задачи позволит улучшить внешний облик города, состояние дорог муниципального образования, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

Для решения указанной задачи проводятся следующие мероприятия:

  • выявление дефектов дорожных покрытий;

  • определение стоимости ремонтных работ;

  • определение подрядных организаций на открытых аукционах;

  • приемка объемов выполненных работ;

  • контроль за целевым использованием выделенных ассигнований.

На обеспечение условий для выполнения работ по благоустройству территории города и ремонт дорог инвестировано в 2008 году 47 825 тыс. рублей (в том числе: 33 633 тыс. рублей – на благоустройство территории города, 14 192 тыс. рублей на благоустройство улиц (ремонт дорог)). Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме.

Выполнены следующие работы:

  • укладка нового асфальтобетонного слоя на ул. Калинина и ул.Строителей – 9 780 м2;

  • устройство тротуара в микрорайоне 4 – 2 484 м2;

  • ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах 2, 6, 11, 9 – 5 691 м2;

  • устройство контейнерных площадок в микрорайонах – 13 штук;

  • устройство пешеходных переходов – 2 шт.

Показатели, характеризующие уровень достижения эффективности в решении задачи 3 представлены в Приложении №1 к настоящему Докладу.

В 2008 году, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», проводились конкурсы, аукционы и запросы котировок, по результатам которых было заключено 105 муниципальных контрактов на выполнение работ СМР и ПИР, в том числе:

  • по Адресной инвестиционной программе ЯНАО – 5;

  • по приоритетным объектам капитального строительства – 23;

  • по капитальному ремонту жилищного фонда – 42;

  • по благоустройству территории города и ремонту дорог – 35.



Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов


Общий объем расходных обязательств Управления составил в 2008 году 314 534 тыс. рублей, в том числе расходы:

  • на содержание Управления -13 818 тыс. рублей;

  • на реализацию муниципальных целевых программ - 99 278 тыс. рублей;

  • на реализацию окружной целевой программы – 153 307 тыс. рублей;

  • на непрограммную деятельность (благоустройство территории города и ремонт дорог) – 47 825 тыс. рублей;

  • на компенсационные выплаты работникам – 306 тыс. рублей.

Объемы расходных обязательств на 2009 год и очередной плановый период с указанием положений нормативных правовых актов и решений представлены в приложении №2 к настоящему докладу.

Управление не осуществляет деятельность, приносящую доход.


^ Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность


3.1. Окружная целевая программа «Жилище» на 2006 – 2010 годы:

Цель Программы:

Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Задачи Программы:

- создание условий для развития жилищного и коммунального секторов экономики и увеличение объемов ввода жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие с характерными для Крайнего Севера стандартами качества, обеспечивающих повышение уровня благоустройства жилья и комфортные условия проживания;

- развитие и регулирование рынка жилья и механизмов, обеспечивающих доступность жилья для всех групп населения автономного округа, привлечение средств из разных источников к финансированию жилищного строительства;

- формирование нормативной правовой базы автономного округа с учетом разграничения полномочий между уровнями исполнительной власти в жилищной сфере;

- выполнение государственных обязательств Российской Федерации, автономного округа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей, в том числе с использованием схем ипотечного кредитования.

Срок реализации Программы: 2006 -2010 годы.

Перечень подпрограмм в составе Программы:

1) Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»;

2) Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»;

3) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;

4) Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан из коренных малочисленных народов Севера»;

5) Подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года».

МУ «Управление организации строительства» в рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы реализует мероприятия по подпрограммам «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года».

Основные показатели по реализации окружной целевой программы представлены в приложениях №№ 4, 4а к настоящему докладу.

3.2. Муниципальная целевая программа «Приоритетные объекты капитального строительства в городе Губкинском на 2008 – 2010 годы и долгосрочную перспективу»:

Цель Программы:

Развитие и активизация инвестиционной деятельности, создание комфортных условий проживания в городе Губкинский, улучшение архитектурного облика города, увеличение объемов и улучшение качества строительства и надежности инженерного обеспечения города, планирование строительства объектов социально-культурного назначения на долгосрочную перспективу.

Задачи Программы:

- повышение эффективности управления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании;

- повышение качества строительства объектов.

Сроки реализации Программы: 2008 – 2010 годы и на долгосрочную перспективу.

Основные показатели по реализации муниципальной целевой программы представлены в приложениях №№ 4, 4а к настоящему докладу.

3.3. Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинского на 2008 – 2010 годы»:

Цель Программы:

Создание условий, способствующих производству жилищных и коммунальных услуг, соответствующих установленным стандартам качества, и в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населения и организаций производственной и социальной сферы, на долговременную перспективу.

Задачи Программы:

- создание условий для проведения капитального ремонта жилищного фонда;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- укрепление пожарной безопасности, сокращение количества пожаров с пострадавшими, обеспечение сохранности муниципальных общежитий.

Сроки реализации программы: 2008 -2010 годы.

Основные показатели по реализации муниципальной целевой программы представлены в приложениях №№ 4, 4а к настоящему докладу.

3.4. Непрограммная деятельность:

Основные мероприятия непрограммной деятельности:

- реконструкция объектов города, капитальный ремонт жилищного фонда (за счет субсидий округа), благоустройство территории и улиц города (ремонт дорог).

Основные показатели по осуществлению непрограммной деятельности представлены в приложениях №№ 4, 4б к настоящему докладу.


^ Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам


В отчетном периоде расходы Управления были распределены по задачам на 95,5% от общей суммы расходов, в том числе:

- по программам распределено 80,3 % расходов;

- непрограммная деятельность составила 15,2% от общей суммы расходов;

- на содержание Управления – 4,5%.

На 2009 и 2010 годы расходы распределены следующим образом:

- около 70% от общей суммы расходов предполагается на реализацию программ капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- свыше 20% расходов приходится на мероприятия непрограммной деятельности (в частности на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет окружных субсидий);

- оставшаяся часть расходов – на содержание Управления.

Такое распределение расходов обусловлено тем, что реализация бюджетных целевых программ, является приоритетным направлением в деятельности Управления.

Поскольку действующие бюджетные целевые программы разработаны сроком до 2010 года, то на 2011 и 2012 годы программной деятельности не запланировано. Однако планируется разработка ведомственных целевых программ, направленных на решение поставленных задач.


Сведения о распределении расходов по целям, задачам и программам на очередной плановый период приводятся в приложении № 5 к настоящему докладу.


^ Раздел V. Результативность бюджетных расходов


Результативность бюджетных расходов Управления, взаимосвязь объемов расходов и результатов деятельности в отчетном и плановом периодах обуславливается своевременным и качественным выполнением мероприятий по решению поставленных задач:

  1. Реализация программ капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.

  2. Обеспечение условий для комфортного проживания граждан на территории города.

  3. Повышение качества благоустройства территории города и ремонта дорог.

Бюджетные расходы на решение указанных задач в очередном плановом периоде будут распределены следующим образом:

  1. По Адресной инвестиционной программе ЯНАО план на 2009 год составляет 80 031 тыс. рублей, на 2010 год – 159 132 тыс. рублей, на 2011 год - 129 779 тыс. рублей

Выделенные средства будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

1.1. По подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»:

а) инженерное обеспечение микрорайона № 1 г.Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы:

- строительство сетей ТВС к центральному тепловому пункту;

б) инженерное обеспечение микрорайона № 9 г.Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы:

- строительство центрального теплового пункта;

- устройство внутриквартальных проездов и тротуаров;

- устройство сетей тепловодоснабжения, канализации, сетей воздушных линий, кабельных линий, уличного освещения;

в) инженерное обеспечение микрорайона №13 г.Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы (проект):

- сети газификации;

- строительство трансформаторной подстанции - 2 штуки;

- устройство сетей холодного водоснабжения, канализации, воздушных линий;

- устройство внутриквартальных проездов;

г) инженерное обеспечение микрорайона № 15 г.Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы:

- устройство внутриквартальных проездов;

- строительство трансформаторной подстанции;

- реконструкция существующей трансформаторной подстанции;

-устройство сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения;

- пусконаладочные работы.

1.2. По подпрограмме «Развитие и модернизация сферы жилищно-коммунального комплекса ЯНАО»:

- продолжение строительно-монтажных работ по реконструкции канализационных очистных сооружений (вторая очередь строительства) и полигона по переработке ТБО и ТПО.

Выполнение данных мероприятий позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования, улучшить качество предоставления коммунальных услуг, обеспечить в приоритетном порядке земельные участки коммунальной инфраструктурой для дальнейшей комплексной застройки микрорайонов. До 2011 года планируется ввести 13 491 кв. м жилья, в том числе по годам:

- в 2009 году - 10 057 кв.м. (171 квартира);

- в 2010 году – 2259 кв. м (35 квартир);

- в 2011 году – 1175 кв. м (5 квартир).

Снижение ввода жилья связано с уменьшением количества застройщиков и инвестиций в строительство жилья (в связи с финансовым кризисом).

2) В связи с уменьшением расходов на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета, по причине финансового кризиса, возникает необходимость переноса объемов работ на очередной плановый период либо выделение дополнительных средств. Соглашением № 10 от 14.01.2009 о предоставлении субсидий из окружного бюджета выделены средства на оплату указанных работ.

На реконструкцию и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда запланированы финансовые средства в сумме:

- на 2009 год – 25 774 тыс. рублей, из них 24 547 тыс. рублей – субсидии округа, 1227 тыс. рублей – из городского бюджета;

- на 2010 год – 58 458 тыс. рублей, из них 55 674 тыс. рублей – субсидии из окружного бюджета, 2 784 тыс. рублей из средств местного бюджета;

- на 2011 год – 59 639 тыс. рублей – субсидии округа.

Выделенные средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт свайных фундаментов;

- восстановительный ремонт мест общего пользования и жилых помещений после капитального ремонта фундаментов;

- капитальный ремонт кровель с покрытием из профилированных листов;

- ремонт мест общего пользования;

- утепление цокольных перекрытий;

- ремонт наружных стен;

- устройство приборов учета ГВС, ХВС в тепловых узлах общежитий (в том числе разработка рабочего проекта, монтаж и наладка оборудования);

- ремонтно-восстановительные работы, наладка системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в муниципальных общежитиях.

Выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень комфортности проживания граждан на территории муниципального образования, привести в соответствие требованиям пожарной безопасности и обеспечить противопожарную защиту муниципальных общежитий города.




Скачать 186,64 Kb.
оставить комментарий
Дата18.10.2011
Размер186,64 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх