Отчет о деятельности Главы Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году icon

Отчет о деятельности Главы Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году


Смотрите также:
Решение: Принять к сведению информацию Сергиенко О. С....
Отчет главы района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации района в 2010...
Отчёт о деятельности Главы администрации Еловского муниципального района за 2005-2008...
Отчет главы администрации Санчурского района о деятельности администрации Санчурского района в...
Протокол №2 заседания комиссии по противодействию коррупции в Агаповском муниципальном районе...
Отчет главы администрации Куженерского муниципального района Фоминых Сергея Валентиновича о...
Отчет Главы администрации Ольховатского муниципального района Резника И. И...
Отчет Главы района о деятельности администрации района в 2011 году принять к сведению...
Итоги выполнения «Программы социально -экономического развития Агаповского района на 2006-2010...
28 февраля 2012 года состоялось 26 заседание сессии Совета народных депутатов Воробьевского...
Отчет главы муниципального района «Красночикойский район» за 2009 год...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...



Загрузка...
страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать

^ 1. Численность обслуживаемого населения

34951

35238




^ 2. Естественное движение населения




Родилось, (абс.)

576

520




Умерло, (абс.)

489

437




в т.ч. до года, (абс.)

5

3




Естественный прирост, (абс.)

87

83




Рождаемость /на 1 тыс. населения

16,6

16,8




Смертность /на 1 тыс. населения

14,1

12,4




Естественный прирост %

2,5

2,4




Младенческая смертность %

8,7

0,7% /5,7




^ 3. Обеспеченность населения медицинскими кадрами




Врачей /абс./

20

21




на 10 тыс. населения всего

5,7

6,0




в т.ч.:- врачей - терапевтов /всего/на 10 тыс. взрослого, насел./

7/2,6

4/1,1




- врачей - педиатров /всего/ на 10 тыс. детского насел./

1/1,2

1/1,5




- врачей - хирургов /всего/на 10 тыс. взрослого насел./

1/0,3

1/0,3




- врачей - акушеров-гинекологов - всего /на 10 тыс. жен. насел./

1/0,7

1/0,3




- врачей скорой медицинской помощи/абс, 10тыс насел./

0

0




Врачей общей практики/абс,10тыс насел./

2/0,57

4/1,14




Зубных врачей/абс/

6

7




Квалификация врачей(всего имеют квалиф.категор.)

10

8




в т.ч.: высшая (всего, %)

2

1(12,5%)




1 категория (всего, %)

7

7(87,5%)




2 категория (всего, %)










Повышение квалификации врачей /за 2009год/

9

3




Среднего медицинского персонала – всего

/на 10 тыс. нас.

179/51,2

181/51,4




в т.ч. с высшим сестринским образованием

2/0,6

2/0,6




Повышение квалификации средних медработников /за 2009год/

36

21




Процент фельдшерского приёма

29,3

23,2




Соотношение числа врачей к средним медработникам

(фельдшера, акушерки, м/с)

20/179

20/181




Процент укомплектованности (физ. лица/ к штатным должностям) всего, в т.ч.:

180/226,25

186/237,25




- врачами

25/45,75

28/47




- ср. медицинским персоналом

155/180,5

158/190,25




Коэффициент совместительства

1,6

1,6




^ 4. Амбулаторно-поликлиническая помощь




Число посещений к врачам амбулаторно-поликлинических учреждений (в тыс.)

80136

89011




Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (план - число посещений в смену, факт - число посещений в смену), по ЦРБ

355/334,

150/278

355/356,

150/292




Число посещений к фельдшерам ФАП (в тыс.)

86604

84928




Ср. число посещений ко всем врачам поликлиники на 1 жителя за год с зубными врачами и стоматологами

1,9/69704

73005/2,1




Число посещений в поликлиники всего (без зубных)

75806

84673




на 1 жителя в год

2,2

2,4




Число терапевтических участков

9

5+4 (ОВП)




Население на 1 участке

2012

2991




Число педиатрических участков

8

8




Детей на 1 участке

988

1123




в т.ч. до 1 года

72

80




Число участковых врачей:

5

3




в т.ч.: - терапевтов (всего)

4

2




- педиатров (всего)

1

1




Показатель активности на дому (кол-во посещен. на дому/кол-во посещений в поликлинике)

0,06

0,06




Процент профилактических посещений от общего числа посещений

39,2

40,8




Функция врачебной должности

2694

3769




Количество мест дневного стационара при поликлинике

8

10




Дни лечения в дневном стационаре при АПУ

2243

2728




^ 5. Здоровье населения




Общая заболеваемость

911,9

916,8




в т.ч.: - взрослые

829,1

851,1




- подростки

1525,0

1497,0




- дети

1127,0

1043,5




Первичная заболеваемость по обращаемости /на 1 тыс. нас/

603,7

552,2




в т ч. - взрослые

517,9

505,7




- подростки

1036,3

873,6




- дети

869,1

662,7




Первичный выход на инвалидность/абс /

201

76




Кол-во инвалидов (всего):

922

1233




в т.ч.:1 группы

11/55

59




2 группы

136/612

855




3 группы

54/255

319




Кол-во больных, направленных на реабилитацию в условиях санатория /кол-во больных подлежавших, реабилитации/

24

70




в т.ч.:- после перенесённого ОИМ

0

18




- после перенесённого ОНМК

4

19




- после операции на ЖКТ

0

0




- после операции АКШ

0

0




- пересаженные органы

0

0




- другие заболевания и состояния

0

0




- сахарного диабета

6

13




- беременные

14

20




Зарегистрировано больных АГ всего:

616

635




выявлено больных с АГ впервые:


197

207




в т. ч. на ранних стадиях;

10

16




Выявлено больных туберкулезом всего:

43

41




-в т.ч. в ранних стадиях




2




Выявлено больных злокачественными новообразованиями:

108

115




в т. ч. ранних стадиях;

41

50




Зарегистрировано больных диабетом всего:

535

523




- сахарный диабет

530

518




- инсулинозависимый

35

81




- независимый

449

437




- несахарным диабетом

5

5




Выявлено впервые больных СД всего

81

78




-в т.ч. на ранних стадиях




3




-в т.ч.: 1 типа

0

3




2 типа










Заболеваемость с временной утратой трудоспособности:










Случаи (на 100 чел. работающих)

14,7

26,1




Дни (на 100 чел. работающих)

157,4

266,4




Средняя длительность 1 случая

10,6

10,2




^ 6. Диспансеризация населения




Объем диспансерного обслуживания населения

26,9

27,5




- в т.ч.: -взрослые

26,3

28,6




-подростки

26,7

34,1




-дети

27,6

22,0




Участники ВОВ

42

38




Воины-интернационалисты

88

306




Инвалиды ВОВ

22

17




Охват «Д» наблюдением /на 1 тыс. нас.

209,5

252,5




в т.ч.:- взрослые

210,4

243,1




- подростки

387,5

510,2




Численность «Д» группы :

1814

1998




- больных АГ

584

545




-больных СД

530

523




- больных с ИБС

700

930




Охват периодическими осмотрами /на 1 тыс. нас.

31,5

46,5




- подлежало

1238

1637




- осмотрено

1110

1602




- % осмотра

89,6

97,8




Охват профилактическими медицинскими осмотрами.

27720/794,3

36335/

1031,1




^ 7. Работа стационара




Обеспеченность населения больничными койками/всего/на 10 тыс. населения/

28,6

24,4




Кол-во пролеченных больных

2258

2395




Койки дневного стационара /абс./на 10 тыс. нас/

14/4,0

39/11,1




Кол-во пролеченных больных в дневном стационаре


356

1041

Число дней работы больничной койки в течение года

305,7

365,6

Среднее пребывание больного на койке

13,5

12,3

Уровень госпитализации населения

64,6

67,9

Повторность госпитализации, %

31,2

30,8

Отказы в госпитализации, %

0

0

Процент выполнения плана койко / дней

97,0

105,2

Функция работы койки

23,4

27,8

Обеспеченность терапевтическими койками (на 10 тыс. нас.)

12,8

9,1

Больничная летальность

0,09

0,13

Досуточная летальность







Общая летальность

0,66

0,13

Летальность от острого инфаркта миокарда

0

0,08

Досуточная летальность от ОИМ

0

0

Клинико-анатомические расхождения диагноза,%

25

0

Клинико-поликлинические расхождения диагноза,%

1,7

1,3

Процент патологоанатомических вскрытий умерших в стационаре

100

67

Санавиация /количество вызовов/







в т.ч.: - гинекология







- анестезиология







- педиатрия







- хирургия







- пульмонология







- травматология







- другое







^ 8. Работа с донорскими кадрами

Выполнение плана заготовки донорской крови (%)

106,4

115,0

Число доноров (всего)

740

809

^ 9.Хирургическая работа

Послеоперационная летальность в % к числу оперированных







в т.ч. - непроходимость кишечника







- острый аппендицит







- прободная язва желудка и 12-п. кишки







- желудочно-кишечные кровотечения







- ущемленная грыжа







- острый холецистит







^ 10.Акушерская помощь

Число абортов на 100 родившихся детей (живыми и мертвыми)

31,8

26,2

Материнская смертность (всего)







Принято родов (всего)







Принято родов вне роддома







Родилось живыми (всего)

576

520

Родилось мертвыми

2

2

Перинатальная смертность.

3,5

3,8

^ 11.Диагностическая работа

% взятия материала на цитоморфологическое исследование




23,8%

Число профилактических флюорографических исследований грудной клетки /абс. / на 1000 взросл.

16492/615

(11448 в.ф.)

15880/

589,8

^ 12.Скорая помощь

Выполнено выездов (всего)

15672

14513

Число лиц, которым оказана медицинская помощь на выездах

15921

14679

в т.ч. к детям

3054

2945

-из них в сельских населенных пунктах

3054

2945

Число лиц, которым оказана амбулаторная помощь

4053

1674

Безрезультатные выезды

249

227

Обращаемость /на 1 тыс. населения/

454,9

416,6

Уд. вес оказания медпомощи от всех выездов

96,9

98,4




- врачами общепрофильных бригад










- врачами специализированных бригад










- фельдшерскими бригадами

100

100




Среднесуточная нагрузка на:










- общепрофильную врачебную бригаду










- психиатрическую бригаду










- реанимационную бригаду










- педиатрическую бригаду










- фельдшерскую бригаду

7,1

6,73




Удельный вес ЭКГ - исследований /на 100 вызовов/

10,7

9,6




Уровень расхождения диагнозов при госпитализации (в%)

19,3

20,7




Всего расходов на содержание ЛПУ:

76332,3

86341




в т.ч. из - средств бюджета

54568,8

60567




- средств ФОМС

17815,0

25096




в т.ч. на пролеченного больного/руб./

8914

9299




на 1 койку / руб./ на медикаменты

97,02

149,9




на 1 койку / руб./ на питание

65,9

77,8




на 1 врачебное посещение

73,2

120,92




на 1 кроводачу /руб./










на 1 вызов по ССМП

726,13

761,61






Органы местного самоуправления уделяют большое внимание организации качественных медицинских услуг для населения. По данным проведенного опроса населения резко возрос уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг – до 60%. Увеличилась на 232 % доля населения охваченного профилактическим осмотрами с 39,2% в 2008 году до 91% в 2009 году. Реализуются мероприятия по привлечению квалифицированных врачей к работе в муниципальных учреждениях здравоохранения: высокий уровень заработной платы с ежегодной индексацией, предоставление муниципального (служебного) жилья.

Таким образом, благодаря целому комплексу мер, предпринимаемых в районе, удалось достичь определенных успехов в деле реформирования и модернизация системы здравоохранения, ориентировать медицинских работников района на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению и, как следствие, изменение состояния здоровья населения и демографической ситуации в лучшую сторону.

Основными задачами системы здравоохранения района на 2010 и последующие годы:

  • Сохранение и увеличение кадрового потенциала системы здравоохранения района

  • Разработка Стратегического плана развития и реструктуризации системы здравоохранения района до 2020 года

Основной целью плана является: формирование новой структуры оказания медицинской помощи, новой системы мотивации всех подразделений здравоохранения района.

  • Продолжение работы по бесперебойному обеспечению лекарственными средствами всех категорий населения, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе.

  • Внедрение системы контроля качества за оказанием медицинской помощи во всех ЛПУ района.

  • Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений ЛПУ района.

Образование

Первостепенной задачей в сфере образования является повышение доступности и качества оказания услуг.

Одним из приоритетных направлений социальной политики в Агаповском муниципальном районе – развитие дошкольного образования. Для этого реализуется муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе на 2006 – 2010 годы». Несмотря на достаточно активную работу со стороны местной власти, практически не изменилась ситуация с обеспеченностью местами в детских садах: в 2009 году в небольшом числе населенных пунктов района она сохранилась на высоком уровне – 215 мест ( с. Агаповка – 162, п. Приморский – 41, ст Буранная – 12). Очередность не снижается, в связи с увеличением рождаемости детей. В последние годы открыты дополнительные места в детских садах: « Сказка» п. Янгельский (2 группы), « Росинка» п. Желтинский ( 2 группы), « Тополёк» п. Магнитный ( 1 группа), «Родничок» п. Новобурановка и др. Открыты после капитального ремонта детские сады: « Огонёк» ст. Гумбейка, «Малинка» п. Малиновка, «Семицветик» ст. Субутак.

Для решения вопроса необходимо строительство нового детского сада в с. Агаповка, п. Приморский.

В 2008-2009 году снизился % горячего питания по причине уменьшения количества учащихся в средних школах.

В 2008 году приняты меры по увеличению охвата горячим питанием школьников. С 1 марта 2008 было организовано горячее питание в 4-х структурных подразделениях (Урожайная, Гумбейская, Красноярская , Н-Буранна) на базе детских садов, что составило увеличение на 65 учащихся ( общий охват горячим питанием составил 85,5%). В 2009 дополнительно горячее питание стали получать ученики МОУ Верхнекизильская ООШ.До 2010 года запланировано организовать горячее питание в Агаповской СОШ №2, Наваринской ОШ, но для осуществления этих планов необходимы большие капиталовложения. Для организации пищеблока в Наваринской ОШ на сегодняшний день необходимо 185 000 руб. Значительно сложнее решить вопрос по организации горячего питания в Агаповской СОШ №2, где необходимо строительство пристроя для складского помещения, а также овощного и мясного цехов, что требует значительных затрат.

Укрепление материально – технической базы

Несмотря на кризисные явления в экономике в 2008-2009 планомерно проводилось укрепление материально – технической базы, обеспечивающей детское питание. За года поступило технологического оборудование на обновление в школах района на сумму 107,2 тыс.руб.

Все также остро стоит вопрос по приобретению холодильников в малокомплектные школы, где организован буфетный тип питания и невозможно использовать скоропортящиеся продукты (по требованиям СанПина) без холодильного оборудования.

Плохо обстоят дела с обновлением технологического оборудования в дошкольных образовательных учреждениях, где 75% устаревшего оборудования.

В МДОУ -1840 детей. 434 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, посещающих детский сад бесплатно, за счёт компенсации родительской платы из областного и местного бюджетов в равных долях.

На 100% освобождены от родительской платы дети инвалиды – 12 человека.

В 2008-2009 году на питание детей в МДОУ исчислено – 28392200 руб., выделено – 28694300руб.

Затраты на питание 1 ребёнка в МДОУ по годам

2008

2009 г.

план

факт

% вып.

план

факт

% вып.

47,0 руб.

45,33 руб.

96,45

58 руб.

51,0.

87,8



Резко сократились затраты на питание в 2009г. Нормы выполнения по основным продуктам питания значительно снижены в связи с недостаточным финансированием.

^ Организация системы полноценного сбалансированного питания детей в муниципальных учреждениях.

Ведётся регулярный контроль над соблюдением натуральных норм. В образовательных учреждениях ведутся журналы по учёту химического состава рациона. Имеются определённые сложности по выполнению норм питания на натуральную молочную продукцию, что объясняется невозможностью на данном этапе ежедневного завоза молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения. Завоз молочной продукции 80% осуществляет филиал № 1 ОАО «Южноуральский молочный завод» по товарному кредиту. Завод не имеет транспортных возможностей ежедневной поставки продукции в образовательные учреждения. Поставку молочной продукции в оставшиеся ОУ осуществляют поставщики, которые из – за малых объёмов (15 – 30 детей в ОУ), завозят молочную продукцию 1 – 2 раза в неделю. Сроки хранения молока в детских ОУ составляют не 48 часов как в торговой сети, а 36 часов.

Натуральные нормы по продуктам питания на одного ребенка в школах не выполняются по причине одноразового питания.

Ежегодно во всех дошкольных учреждениях осуществляется бесплатная «С» – витаминизация за счёт областной поставки. В школах «С» – витаминизация проводится там, где организовано горячее питания. Где буфетный тип питания используются витаминизированные соки и 1 – 2 раза в неделю выдаются свежие фрукты.

Поставку продуктов питания в 2008-2009 годах осуществляют поставщиками на конкурсной основе, там, где сумма заявки на питание превышает 100000,0 руб.

^ Пропаганда здорового образа жизни и обучение принципам здорового питания

-Ежегодно проводится обучение методическим аспектам здорового питания педагогов;

- Ежегодно организуются курсы подготовки и переподготовки работников, занимающихся организацией питания;

- В начальных школах организованы модульные курсы « Здоровое питание» в рамках учебного плана.

^ Недоработки по целевой программе

1. Плачевное положение с технологическим оборудованием в детских садах и школах района. На сегодняшний день необходимо приобрести оборудование на 890,9 тысяч рублей:

2. Необходимо решать вопросы по увеличению охвата горячим питанием учащихся. За счёт организации горячего питания в Агаповской СОШ№2, Наваринской ООШ появится возможность дополнительно получать горячее питание – 332 учащимся. Охват горячим питанием школьников района в этом случае составит 98%.

3.Произошли значительные сдвиги по обновлению технологического оборудования в дошкольных образовательных учреждениях за прошедшие 2 года.

4.Проведен косметический ремонт пищеблоков во всех общеобразовательных учреждениях перед началом учебного года 2009-2010.

Несмотря на крупные финансовые вложения органов местной власти в систему образования района, уровень удовлетворенности общественности качеством образовательных услуг остается крайне низким – 2008 год 46,7%.

^ Обеспечение гарантий социальной защиты граждан, последовательная политика адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения в 2009 году.


Оценка социально – экономической обстановки в районе осуществляется с целью определения категорий населения, нуждающихся в социальной помощи, их численности и финансовой возможности района по ее реализации. Оценка проводится на основе анализа показателей, характеризующих демографическую структуру, уровень жизни и социальную защиту населения.

На 1 января 2009года численность населения в Агаповском районе составила 35000 человек, из них детей – 7090 человек, пенсионеров 6075 человек, на 1 января 2010 года 35200 человек, из них детей – 7191 человек, пенсионеров 6470 человек.


Размеры пособий, пенсий, стипендий и прочих выплат составляли: (руб)






2008

2009

Средний размер трудовой пенсии

4321,9

5493,12

Минимальный размер трудовой пенсии

1044,9

1423,4

Стипендия студентов ВУЗов

1275,0

1670,0

Стипендия студентов техникумов

480,0

690,0

Ежемесячное пособие на ребенка

200,0

200,0

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)

1113,0

1309,3



Наряду с традиционными формами социального обеспечения и социальной поддержки различных категорий населения, предусмотренных Федеральными и областными законодательными нормативными актами и финансируемыми из Федерального и областного бюджетов и внебюджетных фондов (выплаты пенсий, пособий, компенсаций, предоставление мер социальной поддержки и другое) программой предусматривается и предоставление наименее защищенным слоям населения, дополнительных видов социальной помощи за счет районного бюджета. К ним относятся:

- адресная материальная помощь - единовременная в экстренных ситуациях;

- помощь в натуральной форме - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости;


^ ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

тыс. руб.

Источник

финансирования

2009

По программе

2009 год

Фактически


Федеральный бюджет

7439,5

26408,2

Областной бюджет

29078,7

73333,9

Местный бюджет

1645,4

1134,5

Внебюджетный источник

224,4

73,7

Фонд социального страхования




2141,9

ИТОГО:

38388,0

103092,2

( 269 %)



^ Стратегические направления развития системы социальной помощи населению:


    • создание единого социального пространства, где нет социального иждивенчества, есть социальная поддержка и адресная социальная помощь. Формирование системы комплексного подхода к решению проблем ветеранов, пенсионеров, инвалидов, а также защите интересов семьи, женщин, детей;

    • реализация мер социальной поддержки населения в соответствии с действующим законодательством;

    • поддержка малообеспеченных слоев населения;

    • развитие функционирующих муниципальных учреждений социальной защиты населения Агаповского района и укрепление их материально-технической базы.


^ Развитие системы социальной поддержки граждан

Программные мероприятия





Название

мероприятия

Сроки выполнения

Источники финансирования

Финансирование по годам

2009

по программе

2009

фактически




1.1

Гражданам Федеральных категорий:

- льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;



Ежемесячно

Средства, выделенные областному бюджету в виде субвенций из федерального фонда компенсации



6801,0



8091,5

(119%)





306,2


214,7

(70%)




1.2.

Ежемесячная компенсация гражданам, пострадавшим от воздействия радиации

Ежемесячно

1.3.

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2005г. №475: -денежная компенсация 60% оплаты жилищно-коммунальных услуг

Ежемесячно

ФБ


5,6



-


(гражданин перевелся на другую категорию)

1.4.

Ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

Ежемесячно



ОБ



5633,2



7322,8

(130%)




1.5.

Реабилитированным гражданам (в соответствии с законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий"»)

Ежемесячно



ОБ



869,3



594,4

(68%)




1.6.

Ветеранам, в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

Ежемесячно



ОБ



94,8



114,0

(120%)




1.7.

Выплаты сельским специалистам

Ежемесячно

ОБ

3853,2

19942,6

(518%)




1.8.

Ежемесячное детское пособие

Ежемесячно

ОБ


6715,1

14042,6

(209%)




1.9.

Единовременное пособие по рождению, по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ежемесячно

ОБ

ФСС

ФБ


282,6

1507,0

(530%)


2141,9

17326,5




1.10

Участникам ВОВ, Ветеранам боевых действий по Постановлению Главы района №43 от 23.03.2005г.

Ежемесячно



МБ



1230,0



-




1.11.

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» на основании Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов»

Ежегодно


ФБ



326,7


775,5

(237%)



2.1.

Единовременная социальная адресная помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и другие виды помощи

Ежемесячно


ОБ

в том числе:


36,5


7767,2




Есп




748,5

К школе




3040,0


^ Ремонт ветеран





104,0


Газифик

домовла




3874,7




Внебюдж источник


МБ

128,2

45,0

11,0

(0,1%)


38,0

(84%)

2.2.

Предоставление компенсаций (субсидий) на

оплату жилищно-коммун услуг

Ежемесячно

ОБ


10521,1


10920,4

(104%)




2.3.

Пенсия за выслугу лет лицам, занимавшим или замещавшим должности муниципальной службы

Ежемесячно


МБ


343,7


912,4

(265%)




2.4.

Выплата пособий на погребение (в соответствии с Федеральным законом

"О погребении и похоронном деле")

по мере обращения


ОБ


151,9


350,0

(230%)




2.5.

Оздоровление ветеранов

в течение года

ОБ

481,7


90,3

(19%)




2.6.

Организация бесплатной подписки на газету «Звезда»

дважды в год

МБ


ВБ



96,2



62,7

(65%)




2.7.

Расходы, связанные с регистрацией отдельных категорий граждан и выдачей единых социальных проездных билетов

в течение года

ОБ


МБ

39,7

42,5

(107%)

80,1




3.1

Финансирование мероприятий и памятных дат




МБ

26,7

104,0

(389%)




4.1

Оздоровление детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов




ОБ

399,6

270,7

(67,7%)







оставить комментарий
страница2/3
Дата12.10.2011
Размер0,87 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх