Отчет управления внутреннего контроля и аудита за 2006 год icon

Отчет управления внутреннего контроля и аудита за 2006 год


Смотрите также:
Конкурсная комиссия в составе...
Методические рекомендации по внутреннему контролю качества аудита одобрены Советом по...
Тезисы выступления Логиновой Натальи Алексеевны начальника Управления внутреннего контроля и...
Тезисы выступления Логиновой Натальи Алексеевны начальника Управления внутреннего контроля и...
Положение по осуществлению внутреннего контроля и аудита в Управлении Федерального казначейства...
Положение о Службе внутреннего аудита...
Сводный ежегодный отчет директора отдела внутреннего аудита и надзора документ подготовлен...
Методологические и методические аспекты реализации концепции развития системы внутреннего...
Курс семестр Трудоемкость дисциплины в часах Форма итогового...
Для ее реализации утвержден план на 2009-2011 годы...
Название и содержание разделов, тем планов...
Росатом внедряет систему общественного контроля...



Загрузка...
скачать



ОТЧЕТ

Управления внутреннего контроля и аудита

за 2006 год


Организационная структура Управления внутреннего контроля и аудита по состоянию на 01.01.2007





Управление осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:


1. осуществляет в установленном порядке ведомственный контроль за деятельностью структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов;

2. координирует деятельность структурных подразделений территориальных органов Федерального казначейства, отвечающих за проведение контрольной работы;

3. составляет планы проведения проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства;

4. разрабатывает программы проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства;

5. организует и осуществляет проверки состояния деятельности территориальных органов Федерального казначейства, в том числе с привлечением специалистов структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и (или) его территориальных органов;

6. выявляет в установленном порядке операции в деятельности структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов, связанные с возможностью возникновения негативных последствий при осуществлении возложенных на них функций (возможностью возникновения операционных рисков);

7. осуществляет в пределах своей компетенции контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений в деятельности структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов;

8. разрабатывает по итогам проведенных контрольных мероприятий предложения по совершенствованию:

8.1. функциональной структуры и технологического процесса обеспечения исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральном казначействе и его территориальных органах;

8.2. управления операционными рисками и системы внутреннего контроля в структурных подразделениях центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органах;

8.3. контрольной работы и внедрению новых механизмов и технологий ее реализации на основе изучения и обобщения опыта территориальных органов Федерального казначейства;

9. осуществляет разработку порядков и правил организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов;

10. разрабатывает методические документы по организации и осуществлению Федеральным казначейством контроля за деятельностью структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов;

11. осуществляет в установленном порядке координацию и взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, правоохранительными органами и иными организациями в установленной сфере деятельности;

12. принимает в пределах своей компетенции меры по устранению нарушений действующего законодательства путем внесения предложений руководству Федерального казначейства о применении дисциплинарных санкций к соответствующим должностным лицам.


Численность сотрудников Управления по состоянию на 01.01.2007:

- по штатному расписанию – 25 ед.

- фактическая численность – 19 ед.

Средний возраст сотрудников Управления – 42 года.


Уровень профессионального образования сотрудников Управления по состоянию на 01.01.2007:

- высшее – 96% (24 ед.)

- незаконченное высшее – 4% (1 ед.)


Итоги работы Управления внутреннего контроля и аудита

за 2006 год

1. План проведения контрольных мероприятий выполнен, организованы и проведены проверки деятельности органов Федерального Казначейства по 18 субъектам Российской Федерации, в том числе 2 тематические проверки.

В целях проверки устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольных мероприятий 2005 года и 2006 года, проведены контрольные проверки в 3-х управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.

2. Проверки проводились на основании единой программы, что позволило систематизировать контрольную работу в разрезе функциональных задач, решаемых территориальными органами Федерального казначейства.

Расширился круг вопросов, включенных в программу проверки, в том числе по направлениям деятельности:

кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

правовое обеспечение выполнения положений, установленных Главой 24.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 01.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

информационно-техническое обеспечение.

3. Увеличение количества специалистов, привлекаемых для участия в проверках территориальных органов Федерального казначейства, и проведение проверок методом инспектирования способствовали оперативному решению вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности, распространению положительного опыта работы. В то же время проведение проверок указанными методами позволяло обеспечить определенные превентивные меры устранения нарушений в финансово-бюджетной сфере деятельности.

4. Разработаны учебные программы для специалистов по основным направлениям деятельности, в том числе для специалистов, осуществляющих внутренний контроль. Актуальность повышения квалификации обусловлена проводимой работой по совершенствованию комплексного регулирования организации бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы.

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности показала на необходимость усиления текущего контроля по вопросам целевого и эффективного использования средств при исполнении сметы доходов и расходов территориальными органами Федерального казначейства, особенно в части планирования и проведения расходов.

Материалы результатов контрольных мероприятий проанализированы.

Предотвращено в результате проведенных проверок финансовых нарушений на сумму 1498,0 тыс. рублей. Истребовано от поставщиков в связи с недопоставками товаров, завышением объема выполненных работ денежных средств на сумму 327, 0 тыс. рублей.

6. В рамках реализации плана мероприятий по внутреннему контролю проведена проверка правильности формирования юридических дел главных распорядителей средств федерального бюджета, находящихся на обслуживании в Операционном управлении Федерального казначейства.

7. Проведено пять заседаний Контрольного Совета Федерального казначейства, на которых рассмотрены материалы проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства по 9 субъектам Российской Федерации, а также материалы по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности, проведенных территориальными органами Росфиннадзора в 4 управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.

8. В целях совершенствования системы контроля по проведению и учету операций по кассовым поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации отработаны процедуры технологического контроля, которые позволят осуществлять текущий контроль при выполнении операций.

9. Обеспечено постоянное взаимодействие с органами государственного финансового контроля и надзора. (Разработано и подписано Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федерального казначейства при осуществлении контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации).

10. В целях обеспечения организации и развития системы внутреннего контроля и аудита в соответствии с Планом работы на 2006 год:

  • подготовлена и проведена Всероссийская научно-практическая конференция в Республике Башкортостан на тему «Практика осуществления ведомственного финансового контроля и аудита»;

  • разработана программа обучения по направлениям Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006 – 2008 годах, в которой особое внимание уделено вопросам бюджетного учета.

11. В рамках информационно - технического обеспечения системы внутреннего контроля и аудита:

- проведено предварительное тестирование и введен в опытную эксплуатацию комплекс программ подсистемы «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства». Для промышленного ввода в эксплуатацию подготовлен проект перечня нарушений.

- протестировано и введено в промышленную эксплуатацию прикладное программное обеспечение «Свод и анализ Паспортов территориальных органов Федерального казначейства».

12. В целях обеспечения регламентации деятельности органов Федерального казначейства проводилась и в дальнейшем будет проводиться работа по стандартизации процессов и процедур.


^ Отдел административного и технологического контроля

Отдел административного и технологического контроля (далее – Отдел) в течение 2006 года строил свою работу как в соответствии с планом работ Управления, утвержденным начальником Управления, Планом работы Отдела, построенным в основном на основании утвержденного Плана – графика мероприятий на 2006 год по реализации Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006 – 2008 годах, так и в направлении решения задач, постоянно возникающих вследствие совершенствования законодательной базы в области регулирования бюджетного процесса Российской Федерации.

Для реализации задачи по разработке методической базы по осуществлению контрольной деятельности в центральном аппарате Федерального казначейства и его территориальных органах Отделом посредством программного обеспечения «Bpwin» разработана функционально – процессная модель по организации контрольных мероприятий в органах Федерального казначейства.

Анализ данной модели позволил понять, где находятся наиболее слабые места при исполнении функции по осуществлению контроля за деятельностью территориальных органов Федерального казначейства, а также выявил недостатки организации там, где функциональность на первый взгляд кажется очевидной.

Исходя из указанного анализа, Отделом подготовлен проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил проведения внутреннего аудита в Федеральном казначействе и его территориальных органах».

В целях реализации функции административного контроля Отелом проведен комплексный анализ положений существующего порядка рассмотрения в центральном аппарате Федерального казначейства Актов по результатам проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства, который привел к выводу, что имеется максимальный риск, связанный с применением мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по результатам проведенных контрольных мероприятий.

Так как, с момента подписания Акта по результатам проверки деятельности территориального органа ФК до момента подписания представителем нанимателя распоряжения о проведении служебной проверки по фактам нарушений должностными лицами территориальных органов Федерального казначейства законодательства Российской Федерации составляет более полутора месяца, а в соответствии с законом о госсужбе дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения.

В частности риск возникает на стадии согласования проекта Заключения со структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства.

То есть, при неукоснительном соблюдении начальниками управлений центрального аппарата сроков рассмотрения и согласования проектов документов, установленных пунктом 3.7.9. Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 28.07.2006 № 144, общее время согласования проекта Заключения составляет 30 рабочих дней или 1,5 месяца.

Кроме того, существующий порядок документально не подтверждает исполнение заместителями руководителя и начальников управлений ЦА ФК поручений руководителя Федерального казначейства по рассмотрению Актов по результатам проверок деятельности территориальных органов ФК.

Исходя из сложившейся ситуации, Отделом подготовлен проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении Правил согласования в центральном аппарате Федерального казначейства заключений по итогам рассмотрения Актов по результатам поверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства», реализация положений которого позволит произвести реинжиниринг сложившейся практики, закрепить ответственность конкретных должностных лиц центрального аппарата Федерального казначейства и повысить ответственность должностных лиц территориальных органов Федерального казначейства.

В рамках информационно-технического обеспечения системы внутреннего контроля и аудита Отделом:

подготовлено и утверждено техническое задание на разработку/доработку ППО «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства»;

согласован План – график работ по комплексам программ подсистемы «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства»;

проведено предварительное тестирование комплекса программ подсистемы.

По результатам предварительного тестирования комплекс программ подсистемы «Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства» введен в опытную эксплуатацию. Объектами автоматизации являются структурные подразделения Управления внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства, Отделы внутреннего контроля управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Отделы, отвечающие за проведение внутреннего контроля, отделений Управлений.

Использование Подсистемы “Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства” позволяет создать информационную базу данных нарушений, недостатков и неэффективного использования ресурсов при осуществлении Федеральным казначейством полномочий в установленной сфере деятельности с целью их минимизации.

Для формирования базы данных нарушений и недостатков, установленных в деятельности территориальных органов Федерального казначейства, Отделом разработан Перечень основных недостатков и нарушений, выявленных в ходе контроля функциональной деятельности органов Федерального казначейства.

Перечень нарушений предназначен для кодирования нарушений и недостатков, отраженных в Актах структурных подразделений территориальных органов Федерального казначейства, отвечающих за проведение контрольной работы. Импортируемая в ППО отчетная информация о контрольных мероприятиях обеспечит прозрачность казначейского исполнения федерального бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и отразит полную картину нарушений и недостатков, выявленных по всей системе.

Перечень нарушений апробирован при аккумуляции результатов контрольных мероприятий в территориальных органах ФК по проведению соблюдения законодательства РФ о государственной гражданской службе.

Проведенная работа по указанному направлению – это предпосылки для осуществления количественной оценки казначейских рисков.

В целях обеспечения развития системы внутреннего контроля и аудита Отделом в 2006 году:

- разработана Программа обучения государственных служащих Федерального казначейства по направлениям Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006 – 2008 годах, в соответствии с которой сотрудники Управления прошли профессиональную переподготовку по программе «Внутренний контроль и внутренний аудит»;

- подготовлена и проведена Всероссийская научно-практической конференция в Республике Башкортостан на тему «Практика осуществления внутреннего контроля и аудита»;

- освещена деятельность Управления по вопросам внутреннего контроля и аудита в журнале «Бюджет».

Кроме того, при проведении комплексных проверок Отделом осуществлялся систематический анализ внедрения положений Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе в 2006 – 2008 годах.


^ Инспекторский отдел

Стержнем деятельности Инспекторского отдела было и остается организация, проведение и участие в проверках деятельности территориальных органов Федерального казначейства, а также проверок деятельности структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства.

Организация и проведение проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства осуществлялась в рамках исполнения Плана работы Инспекторского отдела на 2006 год и в соответствии с Планом проведения проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства, утвержденным руководителем Федерального казначейства от 27 декабря 2005 года.

В рамках выполнения Плана проведения проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства в 2006 году Инспекторским отделом организованы и проведены:

- комплексные проверки деятельности территориальных органов Федерального казначейства в 6 субъектах Российской Федерации: Курганской, Орловской, Тюменской, Амурской областям, Ямало-Ненецкому, Эвенкийскому автономным округам всего по 6 управлениям Федерального казначейства и 9 отделениям Управлений Федерального казначейства;

- проверки устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольных мероприятий 2005 года в деятельности управлений Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и Костромской области; 2006 года в деятельности Управления Федерального казначейства по Кабардино – Балкарской Республике;

- принимали участие в проведении тематической проверки деятельности управления Федерального казначейства по Республике Тыва по обеспечению исполнения федерального бюджета и кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по федеральным целевым программам, финансируемым из федерального бюджета.

В рамках реализации плана мероприятий по внутреннему контролю Инспекторский отдел принимал участие в проверке правильности формирования юридических дел главных распорядителей средств федерального бюджета, находящихся на обслуживании в Операционном управлении Федерального казначейства.

Проведена камеральная проверка по вопросу ненадлежащего исполнения конкурсной комиссией Управления Федерального казначейства по Кировской области Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

Сотрудники отдела находились в командировках в общей сложности 247 дней (19 раз): без учета времени организации, подготовки к проверке и реализации материалов, в том числе 6 командировок – в качестве руководителя группы; 1 - по разделу «проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 3 – по разделу «обеспечению исполнения расходной части федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)», 2 – по разделу « осуществление бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 7 – по разделу «соблюдение обоснованного, эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Управления».

Необходимо отметить, что изменения коснулись и программы проверки деятельности территориальных органов Федерального казначейства.

Значительно расширился круг проверяемых вопросов, включаемых в программу проверки: организация работы по кассовым выплатам на реализацию Федеральных целевых программ, эффективность использования оборудования, в том числе средств вычислительной техники, полученной централизованно в рамках программы развития органов Федерального казначейства, проверка локальных актов территориальных органов Федерального казначейства на соответствие законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации, выполнение функций территориального администратора доходов по главе 100 «Федеральное казначейство» и распорядителя средств федерального бюджета, выделенных на централизованные мероприятия.

Особенностью проведения контрольных мероприятий в 2006 году стало более широкое представительство регионов, привлекаемых для участия в проверках деятельности территориальных органов Федерального казначейства. Привлечение специалистов территориальных органов обеспечило достаточно высокую объективность контроля.

По вопросам организационно – технического и информационного обеспечения деятельности Контрольного Совета Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 12.04.2005 № 71 сотрудники Отдела принимали участие в подготовке материалов и проведении Контрольных Советов по итогам проверок деятельности управлений Федерального казначейства по Тюменской, Тверской областям, Кабардино – Балкарской Республике, Республике Тыва, Ямало – Ненецкому, Эвенкийскому автономным округам.

Также принимали участие в подготовке материалов по результатам ревизии финансово – хозяйственной деятельности, проведенной территориальными органами финансово-бюджетного надзора в Тверской области и Республике Тыва.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации Инспекторским отделом проведен мониторинг исполнения территориальными органами Федерального казначейства требований, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ и Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Отдел принимал участие в подготовке и согласовании заключений, докладных записок, обзоров, предложений, писем в адрес органов государственной власти, территориальных органов Федерального казначейства.

Проведен анализ материалов по результатам проверок Федеральной службы финансового – бюджетного надзора по вопросам деятельности территориальных органов Федерального казначейства за 2005 год.

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 года № 5н и в рамках установленного порядка разъяснений по вопросам, Отделом в течение года осуществлялась работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан и организаций на деятельность территориальных органов Федерального казначейства.

В отдел поступило, изучено и принято к делопроизводству 120 обращений и жалоб, подготовлены своевременные и исчерпывающие ответы на все поступившие обращения и жалобы граждан.

В рамках обеспечения организации и развития системы внутреннего контроля и аудита сотрудники Отдела прошли профессиональную переподготовку по программе «Внутренний контроль и внутренний аудит» и повышение квалификации по курсу «Управление государственными закупками» в Институте управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева Государственного Университета – Высшей школы экономике;

участвовали в подготовке и проведении Всероссийской научно – практической конференции в Республике Башкортостан на тему « Практика осуществления внутреннего контроля и аудита».


^ Отдел нормативно-методической работы

Подготовлена и согласована единая Программа проверок деятельности территориальных органов Федерального казначейства в 2006 году, при осуществлении проверок Управлением внутреннего контроля и аудита. Указанная Программа была размещена на сайте Федерального казначейства с рекомендацией территориальным органам ее использования при осуществлении ими контрольной деятельности. Начатая в 2006 году работа по подготовке такой Программы на 2007 году также завершена ее утверждением.

Осуществлялась работа по сопровождению перечня законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление деятельности Федерального казначейства и используемых при проведении проверок.

На основе анализа нарушений и недостатков, выявленных при проверках деятельности территориальных органов в 2006 году, было подготовлено и доведено до всех управлений ФК обзорное письмо о результатах проверок ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживания исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) в территориальных органах ФК;

Проведенный анализ материалов проверок, оформленных специалистами территориальных органов, принимавших участие в составе групп Управления внутреннего контроля и аудита в проверках деятельности территориальных органов ФК за период с октября 2005 года по март 2006 года, позволил отделу, в целях повышения качества оформления результатов проводимых контрольных мероприятий, подготовить обзор замечаний и рекомендаций по их оформлению и направить его в территориальные органы для использования в последующей работе.

Также был подготовлен и направлен органам ФК обзор по результатам проверок вопросов соблюдения порядка открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов бюджетополучателей, формирования юридических дел клиентов, а также правильности оформления платежных документов, принятых УФК для осуществления кассовых расходов.

В рамках взаимодействия со Счетной палатой сотрудники отдела принимали непосредственное участие в подготовке и согласовании Протокола о взаимодействии Счетной палаты и Федерального казначейства в ходе проведения комплекса проверок исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год», приказа об организации работы центрального аппарата Федерального казначейства на период проведения указанного комплекса проверок, а также в рассмотрение, подготовке предложений и замечаний Федерального казначейства на заключения Счетной палаты о результатах комплекса проверок исполнения Федеральных законов о федеральных бюджетах на 2004 и 2005 годы.

В рамках поручения начальника Управления отделом были подготовлены и согласованы форма Паспорта территориального органа Федерального казначейства и Порядок его заполнения, которые утверждены соответствующим приказом Федерального казначейства.

Помимо этого сотрудники отдела принимали участие в проведенных Управлением проверках деятельности территориальных органов ФК.

Отделом осуществлялась текущая работа по рассмотрению обращений органов государственной власти, государственного контроля, правоохранительных органов, юридических и физических лиц, поступивших как непосредственно в Управление, так и в другие Управления, в части подготовке своих предложений и замечаний, выполнению отдельных поручений руководства Управления.

В 2007 году, помимо работы в рамках возложенных на него полномочий, отдел планирует на основе предложений и замечаний территориальных органов подготовить проект приказа о внесении изменений в форму Паспорта территориального органа ФК и порядок его заполнения, направленных на совершенствование показателей, характеризующих их деятельность. Будет продолжена работа по сопровождению Перечня законодательных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ФК, для использования в контрольных мероприятиях.

Следует отметить, что планирование работы отдела на текущий год основано на реальной укомплектованности отдела необходимыми специалистами. Решение этой проблемы позволит более полно сконцентрировать в отделе работу по подготовке методических документов организации и осуществлении Федеральным казначейством контроля деятельности структурных подразделений и территориальных органов.






Скачать 188,02 Kb.
оставить комментарий
Дата04.10.2011
Размер188,02 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх